你好,這種情況可以聯(lián)系一下當(dāng)?shù)胤?wù)商看看 你們能否開紅字發(fā)票信息表
請(qǐng)問我司是重慶的,在深圳供應(yīng)商已開紅字發(fā)票,我司也未認(rèn)證抵扣,但在我司電子稅局里人有該發(fā)票為正常信息,這個(gè)是怎么回事呢????我司應(yīng)該怎樣操作呢?另:如果我司沒認(rèn)證扣抵,對(duì)方開了紅字發(fā)票,是不是對(duì)方收原回來的與紅字發(fā)票,我司需不需要留底備案呢
我是購(gòu)買方,現(xiàn)在要退一半貨,發(fā)票如何處理,已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在哪一方開紅字發(fā)票?怎么開?
老師想問下之前對(duì)方開給我們的發(fā)票(數(shù)電發(fā)票),現(xiàn)在發(fā)生了部分退貨,已經(jīng)抵扣認(rèn)證,我們?cè)诙惪乇P開了紅字信息表,對(duì)方說查不到。是真的查不到么
請(qǐng)問我是抵扣認(rèn)證方,之前供應(yīng)商開過來的發(fā)票,我司已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在發(fā)生了退貨,如果開紅字,是要怎么開,我司是數(shù)電票,對(duì)方還是紙制票
老師,請(qǐng)問一下對(duì)方供應(yīng)商開票過來,我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。現(xiàn)在供應(yīng)商要退回去,要怎么操作呢?
請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
感覺沒解決我的問題
那這樣,你可以在系統(tǒng)里能否開信息表 因?yàn)楝F(xiàn)在是新系統(tǒng)