不處理,這個,是的,對方收回,你不需要留底備案
請問我司是重慶的,在深圳供應(yīng)商已開紅字發(fā)票,我司也未認(rèn)證抵扣,但在我司電子稅局里人有該發(fā)票為正常信息,這個是怎么回事呢????我司應(yīng)該怎樣操作呢?另:如果我司沒認(rèn)證扣抵,對方開了紅字發(fā)票,是不是對方收原回來的與紅字發(fā)票,我司需不需要留底備案呢
我公司開出了藍(lán)字發(fā)票 ,對方抵扣后因發(fā)票稅率與合同內(nèi)容不符 ,所以要求我公司開紅字發(fā)票抵消該款項 ,我公司按對方要求開出了紅字發(fā)票, 但是由于出納人員失誤,事后發(fā)現(xiàn)該紅字發(fā)票開錯了, 次月對方給退了回來 ,可是這張紅字發(fā)票已經(jīng)抄稅了,現(xiàn)在該怎么處理呢
老師好,供應(yīng)商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。
請問老師,銷售方于21年開給我公司一張發(fā)票,我公司已的抵扣認(rèn)證?,F(xiàn)銷售方因稅率開錯要重新開發(fā)票。我公司開了紅字信息表?,F(xiàn)銷售方已開了紅沖的發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么入帳。是把21年入帳的紅沖回來然后記正確的藍(lán)字發(fā)票?
請問我是抵扣認(rèn)證方,之前供應(yīng)商開過來的發(fā)票,我司已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在發(fā)生了退貨,如果開紅字,是要怎么開,我司是數(shù)電票,對方還是紙制票
老師,公司一月份注冊,法人只付了100元進去,其他業(yè)務(wù)沒有,請問需要按季度報稅否?
您好老師,公司要用現(xiàn)金支出怎么辦?就是日常的小額支出?不通過公戶交易
你好,我想要這個資料,哪里有?
我想學(xué)下個體工商戶的具體申報,還有有哪幾種征稅方式,開票和不開票的區(qū)別,在哪里學(xué)
個人所得稅稅目怎么填寫
汽車租賃,小規(guī)??梢蚤_9%個點的專票不
老師你好,嗯,5月份做了企業(yè)所得稅匯算清繳這個所得稅,需要記在當(dāng)期嗎?然后再轉(zhuǎn)嗎?具體的正確的分錄該如何操作呢?
老師好,我們公司增值稅有13%稅率,也有6%的稅率,每次稅款繳款后出現(xiàn)的征收品目有兩個,一個是商業(yè),一個是其他現(xiàn)代服務(wù),請問這個稅款金額是怎樣分配的?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,零星采購需要合同嗎?
老師 我想問問 如果我們5月的工資6月15發(fā) 社保是當(dāng)月交當(dāng)月(也就是6月交6月的)那我已經(jīng)報過5月的個稅了 還能交社保嗎