不處理,這個(gè),是的,對方收回,你不需要留底備案
請問我司是重慶的,在深圳供應(yīng)商已開紅字發(fā)票,我司也未認(rèn)證抵扣,但在我司電子稅局里人有該發(fā)票為正常信息,這個(gè)是怎么回事呢????我司應(yīng)該怎樣操作呢?另:如果我司沒認(rèn)證扣抵,對方開了紅字發(fā)票,是不是對方收原回來的與紅字發(fā)票,我司需不需要留底備案呢
我公司開出了藍(lán)字發(fā)票 ,對方抵扣后因發(fā)票稅率與合同內(nèi)容不符 ,所以要求我公司開紅字發(fā)票抵消該款項(xiàng) ,我公司按對方要求開出了紅字發(fā)票, 但是由于出納人員失誤,事后發(fā)現(xiàn)該紅字發(fā)票開錯(cuò)了, 次月對方給退了回來 ,可是這張紅字發(fā)票已經(jīng)抄稅了,現(xiàn)在該怎么處理呢
老師好,供應(yīng)商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯(cuò)了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報(bào)稅是顯示比對不通過。
請問老師,銷售方于21年開給我公司一張發(fā)票,我公司已的抵扣認(rèn)證?,F(xiàn)銷售方因稅率開錯(cuò)要重新開發(fā)票。我公司開了紅字信息表?,F(xiàn)銷售方已開了紅沖的發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么入帳。是把21年入帳的紅沖回來然后記正確的藍(lán)字發(fā)票?
請問我是抵扣認(rèn)證方,之前供應(yīng)商開過來的發(fā)票,我司已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在發(fā)生了退貨,如果開紅字,是要怎么開,我司是數(shù)電票,對方還是紙制票
外經(jīng)證的印花稅需要在外地預(yù)繳嗎
老師,我司有個(gè)租客,9月付了10月的租金給我們,我在哪個(gè)所屬期申報(bào)增值稅和房產(chǎn)稅呢?
我司25年出口的有報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù),但是采購發(fā)票沒有收到,所以我就沒有開具銷項(xiàng)發(fā)票,稅務(wù)沒有確認(rèn)收入,這個(gè)在稅務(wù)和海關(guān)上會有疑點(diǎn)跳出來嗎。
分公司可以獨(dú)立賣資產(chǎn)嗎
公益性捐贈只能匯算清繳后扣的是?分類所得? 可以在匯算前預(yù)扣也可以在匯算后扣的是?
一點(diǎn)下載后,成亂碼,打不開怎么辦
企業(yè)所得稅繳費(fèi)分錄可以不做計(jì)提直接繳費(fèi)嗎?
老師,我上個(gè)月是在網(wǎng)頁版申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)月在扣繳端申報(bào),出現(xiàn)了這個(gè)提示,我還重新用網(wǎng)頁版申報(bào)行不行?這要一個(gè)一個(gè)改是不是很麻煩?
老師你好,公司為小規(guī)模納稅人由總分公司所得稅合并到總公司申報(bào),請問分公司盈利1萬多所得稅應(yīng)該交592塊多。請問老師是合并到總公司一起計(jì)提還是總分公司分別計(jì)提
老師 我找了個(gè)打字客服工作,我不知道怎么了,第一天感覺還不錯(cuò),第二天新去個(gè)孩子才20歲,她卻故意特別孤立我。按常理說,我倆都不是一個(gè)年齡段的人,我也沒招她沒惹她,她就故意孤立我,弄得大家都不理我,我都不知道為啥@董孝彬老師