您好,抵扣了在申報(bào)的時(shí)候,填寫轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅
供應(yīng)商開票過來我們公司十二月已認(rèn)證,現(xiàn)在一月對(duì)方要我們退回,然后開紅字發(fā)票,我現(xiàn)在已退回,然后要怎么做呢
供應(yīng)商是稅局代開發(fā)票,發(fā)現(xiàn)多開了發(fā)票,現(xiàn)在要開紅沖需要我們退回發(fā)票,可是我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,無法退回。請(qǐng)問怎么辦
老師,請(qǐng)問一下,供應(yīng)商開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我已經(jīng)抵扣了,但是客戶退貨,那我發(fā)票認(rèn)證抵扣了要怎么辦?
請(qǐng)問我是抵扣認(rèn)證方,之前供應(yīng)商開過來的發(fā)票,我司已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在發(fā)生了退貨,如果開紅字,是要怎么開,我司是數(shù)電票,對(duì)方還是紙制票
上個(gè)月供應(yīng)商開的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證 現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票有開錯(cuò)了 要求退回 我這邊具體怎么操作
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
對(duì)方一定是要沖紅重新開的,我要把票退回去嗎?
您好,需要退回給對(duì)方哈。
那我這邊開票軟件里面需要操作什么嗎,對(duì)方才能沖紅發(fā)票
您好,需要你這邊開紅字信息表。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是填寫在那個(gè)表呢?
附表2里面填寫不了
你好,麻煩截圖給我看下呢
是不是對(duì)方需要把紅字發(fā)票開好后,我這邊會(huì)自動(dòng)出來呢
您好,是的,需要對(duì)方開出后才有的
老師,這張圖片是附表二
您好,對(duì)方開紅字發(fā)票了嗎
如果對(duì)方開出來之后,我就填寫在紅字專用信息表注的進(jìn)項(xiàng)稅額,是嗎
你好,是的,是這樣理解的