你說的是抵扣增值稅的嗎?
老師好,我剛接了個(gè)兼職的一般納稅人的賣家電的公司,他們主要對商場,,上月進(jìn)了一些樣品的進(jìn)項(xiàng)專票,專票是沒有期限認(rèn)證了嗎?,這月剛賣出一臺,這樣的企業(yè)我該和老板說些什么注意事項(xiàng)嗎?還有哪些票據(jù)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,哪些票就可以做費(fèi)用???
一般納稅人取的專用發(fā)票都可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,有哪些是不能抵扣的,,比如購買辦公用品,汽車加油什么的,,請老師說的詳細(xì)一點(diǎn),謝謝
老師,我們公司是干土石方運(yùn)輸?shù)?,老板突然想從小?guī)模變更一般納稅人,因?yàn)閷Ψ揭_發(fā)票,我們公司進(jìn)項(xiàng)抵扣可以從哪里找?沒有抵扣項(xiàng)呀?這樣是不是變更就不合適?
我單位是一般納稅人,收到設(shè)計(jì)費(fèi)、檢測費(fèi)、認(rèn)證費(fèi)等專票,這些發(fā)票哪些可以抵扣哪些不可以抵扣。對方開的發(fā)票有的是3%,有的是6%。進(jìn)項(xiàng)都按票面上的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?都直接借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅金,貸銀行存款。這個(gè)發(fā)票抵扣相關(guān)的賬務(wù)處理哪里有詳細(xì)的資料?
老師,我想知道有哪些普票是可以在一般納稅人報(bào)稅的時(shí)候進(jìn)行抵扣的, 哪些專票是可以抵扣的,哪些專票是不可以抵扣?還是說只要是專票全部都可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 然后這個(gè)是不是隨時(shí)有變動,還是一成不變的? 如果說他要有變動的話,我應(yīng)該上哪里去找對些相關(guān)的內(nèi)容?
老師請問一下,關(guān)于經(jīng)營農(nóng)產(chǎn)品的企業(yè),是不是只是涉及買賣的企業(yè)才交增值稅,生產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)免增值稅
老師,請問下,過節(jié)費(fèi)可以跟工資一并發(fā)放嗎?就是這個(gè)過節(jié)福利費(fèi)比如200是必須單發(fā)放,還是可以合并工資發(fā)放的?
老師,我們采購了10萬的款,供貨商給我們開了50萬的發(fā)票,但是我們實(shí)際支付了5萬的貨款,怎么做賬呢
老師,我們有一個(gè)無票收入100元,銷項(xiàng)稅額是:11.5元,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我是一直掛在賬上等有進(jìn)項(xiàng)再抵扣?還是等6月初稅費(fèi)申報(bào)的時(shí)候繳納這個(gè)錢呢?
老師,請問匯算清繳中的職工薪酬指的是稅前工資嘛?含幫個(gè)人代扣代繳的社保是吧
請問這一題要選d嗎?d選項(xiàng)沒說是什么消費(fèi)品怎么判定能不能抵扣消費(fèi)稅呢
給甲方開票15萬,扣了5千,實(shí)付14.5萬怎么做賬
老師我想問一下這題為什么也少了消費(fèi)稅呢?題目中不是做了消費(fèi)稅的分錄了嗎
老師24年開的專票,對方讓現(xiàn)在重新開,那24年的專票巳交稅,現(xiàn)在能紅沖嗎
老師請問5月份小規(guī)模納稅人升級一般納稅人,結(jié)果稅費(fèi)種核定還是一般納稅人,要到稅務(wù)大廳去報(bào)。要需要什么資料嗎?還有前面的都是小規(guī)模納稅人的稅費(fèi)種核定,現(xiàn)在一般納稅人還要稅費(fèi)種核定嗎?
是的是的
你好,銷售方自產(chǎn)自銷免稅農(nóng)產(chǎn)品,電子通行費(fèi),電子旅客服務(wù)的,這些可以抵扣增值稅, 專票的需要看具體的業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營用的才可以 福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù),娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù),這些抵扣不了增值稅。
稅收政策,去電子稅務(wù)局有一個(gè)稅收政策,或者是國家稅務(wù)總局里面有一個(gè)政策都可以