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給甲方開票15萬,扣了5千,實付14.5萬怎么做賬

2025-05-30 19:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-30 19:40

您好,這個扣了5000是什么費(fèi)用了?

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你這里直接按照95000開局就可以了。借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入和增值稅。
2022-11-16
你好!那錢以后不給了嗎?開紅字折扣發(fā)票轉(zhuǎn)入銷售費(fèi)用
2021-03-23
甲方需要出具不再支付的理由,不需要開票
2024-09-10
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)20/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅20/1.13×0.13 貸:銀行存款15 應(yīng)付帳款5
2022-09-16
您好,不對,代付的電費(fèi)2不應(yīng)該記入生產(chǎn)成本中(這個分錄不要:借:生產(chǎn)成本——電費(fèi) 2 貸:其他應(yīng)付款—乙方 2) 最后一個分錄 借:應(yīng)付賬款——乙方 15 貸: 銀行存款 15
2023-11-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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