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老師您好:像這個題目,他都沒有問是在哪個環(huán)節(jié)交稅,問的是要不要交消費稅,我就全選了。我想問您一下,考試的時候出題老師也是這樣出的題嗎?要轉(zhuǎn)這么多個彎嗎?
老師你好,我想知道下面的題目中,增值稅進(jìn)項稅為什么不是,(40+16)*13%而是40*13%,消費稅不是價內(nèi)稅嗎,
老師,這個題目,什么情況下算消費稅?什么情況下不算消費稅?我都有點懵了
老師,請問下這個題目,啤酒黃酒的包裝物押金不是不并入銷售額計算消費稅嗎,為什么這里又計入了呢
補(bǔ)計提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
差旅費只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費,其他單位的人能進(jìn)差旅費嗎
您好,我說得簡單點,企業(yè)把自己生產(chǎn)汽油,拿到運輸車間用,這就跟賣東西一樣(視同銷售 )。正常賣東西,得算自己賺了多少錢(確認(rèn)收入 ),然后按這個收入去交增值稅和消費稅。 但現(xiàn)在企業(yè)做賬,只是把汽油從倉庫(庫存商品 )拿到運輸車間用(算進(jìn)生產(chǎn)成本 ),沒算自己賣汽油賺了多少錢,那自然也就沒去算該交的增值稅和消費稅,都少算了 。