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老師,我們有一個無票收入100元,銷項稅額是:11.5元,沒有進項發(fā)票,我是一直掛在賬上等有進項再抵扣?還是等6月初稅費申報的時候繳納這個錢呢?

2025-05-30 19:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-30 19:42

您好,6月申報時先繳了,不能等進項稅有了才申報么,不能延期申報,進項以后還能用嘛,

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快賬用戶1983 追問 2025-05-30 19:43

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-30 19:44

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你好,可以不用勾選的,以后有了銷項之后再勾選就可以的。 做到應(yīng)交稅費,待認證。
2021-11-04
你好 增值稅附加稅印花稅可以零申報
2021-05-28
你現(xiàn)在直接放到進項稅額就行了,你后面的話有銷項的話,你正常產(chǎn)生銷項就行了。
2022-02-17
你好,可以這么做的。
2021-04-07
你好 可以不認證? 用時再認證抵扣?
2021-04-01
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