?同學您好,很高興為您解答,請稍等
老師,農產品自產自銷的免稅產品,是不是免企業(yè)所得稅和增值稅的?
生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年2月份的有關生產經營業(yè)務如下:購進免稅農產品一批,直接用于銷售,支付收購價30萬元,支付給運輸單位的運費5萬元,取得合法抵扣票據(jù)。本月下旬將該農產品的20%用于本企業(yè)職工福利。判斷業(yè)務涉及的是進項稅還是銷項稅并計算其金額
自產農產品銷售是否免征增值稅? 那如果銷售從農戶或其他農業(yè)企業(yè)采購的農作物(不再加工),是否也免增值稅,還是只有免蔬菜可免稅銷售,其他農作物不免增值稅
老師,關于農產品免企業(yè)所得稅的相關政策?還有農產品免增值稅的相關政策?
某生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,20218月份的有關生產經營業(yè)務如下:向農業(yè)生產者購進免稅農產品一批,取得農產品收購發(fā)票上注明的賣價為30萬元,該批農產品用于生產稅率為13%的貨物,計算向農業(yè)生產者購進的免稅農產品,應抵扣的進項稅額是多少?
補計提2年前的工資,已經發(fā)了。借未分配利潤,貸應付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務公司D公司能夠提供勞務,所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔,那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
差旅費只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費,其他單位的人能進差旅費嗎
您好,要分情況的哦,自產自銷初級農產品免稅,收購后轉售或加工銷售需繳稅。 農業(yè)生產者銷售自產的初級農產品免征增值稅。農民專業(yè)合作社銷售本社成員生產的農產品,以及“公司%2B農戶”模式均視同自產農產品,免征增值稅 2.企業(yè)收購后直接轉售未加工的農產品,按9%稅率繳納增值稅。企業(yè)將農產品加工后銷售,適用13%稅率 3.從事蔬菜批發(fā)、零售的銷售的蔬菜,以及從事農產品批發(fā)、零售的納稅人銷售的部分鮮活肉蛋產品免征增值稅