借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬——職工福利 貸:庫(kù)存商品
老師,請(qǐng)問一下,公司過節(jié)買的禮品發(fā)給員工,從購(gòu)買到發(fā)放的分錄怎么做呢,收到專票
老師,請(qǐng)問一下公司購(gòu)買中秋節(jié)月餅給員工的福利,是專用發(fā)票,我司是一般納稅人,要不要認(rèn)證發(fā)票還是不要認(rèn)證比較好
老師你好,請(qǐng)教一下,公司采購(gòu)了一批獎(jiǎng)品獎(jiǎng)給員工的,請(qǐng)問做帳時(shí)公錄應(yīng)該怎么寫
老師,您好!請(qǐng)問公司購(gòu)買糧油一批用于中秋節(jié)發(fā)放給員工,登錄應(yīng)該怎么些?
老師,您好!公司購(gòu)買米油,一部分發(fā)給員工,一部分發(fā)給客戶,分錄應(yīng)該怎么做?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
可以直接做:借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸銀行存款嗎
建議最好還是分步來做。
如果做到薪酬了,需申報(bào)個(gè)稅嗎?
需要申報(bào)個(gè)人所得稅。