年交付的是什么格式呀?是鏈接嗎?還是PDF建議您直接發(fā)給對(duì)方PDF版。
我們已經(jīng)收到對(duì)方開(kāi)具的通行費(fèi)紅字電子發(fā)票了(原票3月份已認(rèn)證),報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)從稅控盤(pán)帶出,所以我直接在附表二20行(紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額)手填了,但是申報(bào)的時(shí)候提示下圖,請(qǐng)問(wèn)老師這是為什么呢?
請(qǐng)問(wèn)下老師我這個(gè)增值稅報(bào)表為什么顯示要繳稅???(提示說(shuō)是第2欄×0.03=84.45)要繳這么多稅額。但是我開(kāi)這張發(fā)票的時(shí)候是去代開(kāi)的打印出來(lái)的時(shí)候就已經(jīng)交了28.15元的增值稅啊。然后這個(gè)84.45怎么來(lái)的?。烤鸵粡垘浊K錢(qián)的代開(kāi)專票怎么會(huì)有84.45的稅呢?
老師,問(wèn)一下去年購(gòu)買(mǎi)貨物收到發(fā)票,當(dāng)月認(rèn)證了,今天稅局說(shuō)發(fā)票非正常,是什么原因,這次報(bào)稅還要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,去年的報(bào)表還需要修改嗎?現(xiàn)在還沒(méi)匯算清繳,還是我在做匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整就可以
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們這邊,有一家的付款,由于對(duì)方公司走賬太多,被稅務(wù)查了,發(fā)票是在第二次付款的時(shí)候,對(duì)方就全額開(kāi)給我們了,發(fā)票我們這邊也已經(jīng)抵扣了的。目前對(duì)公賬戶付不出去給他們了。簽了3萬(wàn)的合同,已經(jīng)付了二萬(wàn)多,還差8千沒(méi)支付。像這種問(wèn)題,該怎么處理?
老師你好!我想咨詢一下,就是當(dāng)月我們作為購(gòu)買(mǎi)方在開(kāi)票軟件申請(qǐng)了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請(qǐng)表,并已發(fā)送給銷(xiāo)售方,但是因?yàn)橐咔樵?,現(xiàn)在我們處于居家狀況,但是銷(xiāo)售方已把對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開(kāi)具過(guò)來(lái),但是我們這個(gè)月內(nèi)開(kāi)具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家,這種在申報(bào)的時(shí)候會(huì)有什么情況呢?我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?感謝
老師好!我公司新買(mǎi)一臺(tái)油電混合車(chē),車(chē)款151800,廠補(bǔ)8000,實(shí)際車(chē)款是143800,車(chē)貸12萬(wàn),付首付款是151800-120000=31800,付新車(chē)上牌等費(fèi)用是1610,請(qǐng)問(wèn)老師這筆分錄怎么做?謝謝!
跨月沖紅發(fā)票 9月重新開(kāi)出,10月會(huì)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,具體步驟怎么申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)積分卡送客戶怎么入賬
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)是發(fā)生額的百分之60或收入的千分之5熟低計(jì)量是吧
跨月沖紅發(fā)票 稅務(wù)上怎么提現(xiàn)
請(qǐng)問(wèn)一下老師,1.產(chǎn)假工資怎么算,2.生育津貼什么時(shí)候可以申請(qǐng)
老師,請(qǐng)問(wèn)公司轎車(chē)時(shí)間長(zhǎng)了報(bào)廢處理,會(huì)計(jì)核鼻分錄?需要哪些資料?
宋生老師你在嗎 咨詢個(gè)問(wèn)題
如果車(chē)輛經(jīng)銷(xiāo)商A公司,將車(chē)賣(mài)給中間商B公司11萬(wàn),B公司又將車(chē)賣(mài)給C公司(最終客戶)13W,最后是按照最終價(jià)格13萬(wàn)來(lái)計(jì)算購(gòu)置稅的嗎,經(jīng)銷(xiāo)商待辦的車(chē)輛購(gòu)置稅發(fā)票納稅人是C公司么
請(qǐng)問(wèn)子公司與母公司之間的借款往來(lái)如何做合并報(bào)表抵消分錄