同學(xué)你好 不是真實(shí)的業(yè)務(wù)嗎
老師,我想請(qǐng)問一下,我們這邊,有一家的付款,由于對(duì)方公司走賬太多,被稅務(wù)查了,發(fā)票是在第二次付款的時(shí)候,對(duì)方就全額開給我們了,發(fā)票我們這邊也已經(jīng)抵扣了的。目前對(duì)公賬戶付不出去給他們了。簽了3萬的合同,已經(jīng)付了二萬多,還差8千沒支付。像這種問題,該怎么處理?
老師,現(xiàn)在有家供應(yīng)商,發(fā)票開給我們了,但是我們沒付款,也沒找我們催款,有一兩年了,對(duì)方一直沒催款。而且,我們這邊的進(jìn)項(xiàng)稅額有的已經(jīng)抵扣,有的還未抵扣?,F(xiàn)在我們是有點(diǎn)懷疑,這些收到的票是否會(huì)存在異常,就是,對(duì)方是否跨月沖紅這種。所以我們想再查驗(yàn)一下發(fā)票的真?zhèn)?。?qǐng)問,我們是只查未抵扣認(rèn)證了的發(fā)票,還是抵扣了的,也要查一下?
老師,我們公司在2015年向A公司購買了400萬的零件,零件當(dāng)時(shí)已經(jīng)全部送到,我們給付款100,對(duì)方開票開了300萬,但這筆債務(wù)一直未付,今年經(jīng)雙方協(xié)商,除我公司已使用了其中130萬的零件外,我公司其他剩余270萬的零件全部退還給A公司,抵消欠A債務(wù)300萬的債務(wù)。 這筆業(yè)務(wù)之后發(fā)票多開了170萬之后對(duì)方也并未聯(lián)系我方開具紅字發(fā)票,當(dāng)時(shí)增值稅稅率為17%,已抵扣。 請(qǐng)問關(guān)于這邊業(yè)務(wù)我該怎么做賬?
老師,我們公司在2015年向A公司購買了400萬的零件,零件當(dāng)時(shí)已經(jīng)全部送到,我們給付款100,對(duì)方開票開了300萬,但這筆債務(wù)一直未付,今年經(jīng)雙方協(xié)商,除我公司已使用了其中130萬的零件外,我公司其他剩余270萬的零件全部退還給A公司,抵消欠A債務(wù)300萬的債務(wù)。 這筆業(yè)務(wù)之后發(fā)票多開了170萬之后對(duì)方也并未聯(lián)系我方開具紅字發(fā)票,當(dāng)時(shí)增值稅稅率為17%,已抵扣。 請(qǐng)問關(guān)于這邊業(yè)務(wù)我該怎么做賬?
老師,我們公司老板、老板的盆友,還有另一家公司這三方合租一塊場(chǎng)地15萬,但是租賃合同簽的是我們公司,我們也是全額付款15萬,出租方全額開發(fā)票給我們,然后和我們合租的企業(yè)對(duì)公付錢付錢給我們8萬,我們?cè)陂_租賃發(fā)票給他,我們老板的盆友就不需要我們開發(fā)票,錢也是對(duì)公付給我們5萬,因?yàn)槲覀児臼切∫?guī)模的,這樣做就享受不到30萬免征額了,請(qǐng)問有什么辦法處理這個(gè)問題
問下老師,為什么運(yùn)輸費(fèi)不計(jì)入設(shè)備成本再*10%抵扣應(yīng)納稅額?
您好,老師, 不是當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)下月再計(jì)提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計(jì)提嗎 為什么這道題C選項(xiàng)還是對(duì)的呢
匯算清繳時(shí),長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)應(yīng)該填在哪
老師,供應(yīng)商給的溢價(jià)計(jì)入什么科目呢,比如是進(jìn)了100000萬的貨,23年的溢價(jià)是3萬,實(shí)際支付貨款時(shí)只支付了7萬。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對(duì)方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒有簽收。但開票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
公司零申報(bào)稅人員采集怎樣輸入
老師好~咨詢下,一家合伙企業(yè),投資一個(gè)項(xiàng)目公司。如果項(xiàng)目公司目前未上市,年度分紅給合伙企業(yè),合伙企業(yè)收到的分紅款,一般怎么界定款項(xiàng)性質(zhì),是股息紅利嗎?還是項(xiàng)目退出收益?
甲公司經(jīng)營電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙,乙需要開快遞費(fèi)發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因?yàn)槭且腋兜腻X)
靈芝、天麻、藏紅花這些可以開成初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品嗎?
請(qǐng)問老師,我公司賣了一臺(tái)車開出的發(fā)票,做賬進(jìn)固定資產(chǎn)清理不能全部算作收入,匯算清繳的時(shí)候比對(duì)我申報(bào)的增值稅收入和系統(tǒng)里不都,就差這臺(tái)車的金額,我還怎么申報(bào)
老師,是真實(shí)的業(yè)務(wù)。只是對(duì)方公司出問題了,我們的尾款付不到他們的對(duì)公賬戶上了
我在想,尾款8千能不能走現(xiàn)金支付給這家公司。然后跟他們公司簽一個(gè)合同的補(bǔ)充協(xié)議。因?yàn)樵贤现Ц斗绞绞请妳R支付。也就是轉(zhuǎn)賬支付?,F(xiàn)在尾款走現(xiàn)金的話,會(huì)不會(huì)需要其他的支撐資料什么的。
同學(xué)你好 這個(gè)有發(fā)票就可以
老師,那需不需要跟他們公司簽一個(gè)合同的補(bǔ)充協(xié)議。因?yàn)樵贤且?萬是轉(zhuǎn)賬支付給他們公司對(duì)公賬戶的。因?yàn)槲覀兪沁_(dá)到付款要求才付的。分三次付的,只是最后一筆尾款還沒付。
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師,您說的是,可以直接走現(xiàn)金付給對(duì)方,可以不用再簽合同的補(bǔ)充協(xié)議了,是嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的