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我們已經(jīng)收到對方開具的通行費紅字電子發(fā)票了(原票3月份已認(rèn)證),報稅的時候沒從稅控盤帶出,所以我直接在附表二20行(紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額)手填了,但是申報的時候提示下圖,請問老師這是為什么呢?

我們已經(jīng)收到對方開具的通行費紅字電子發(fā)票了(原票3月份已認(rèn)證),報稅的時候沒從稅控盤帶出,所以我直接在附表二20行(紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額)手填了,但是申報的時候提示下圖,請問老師這是為什么呢?
2020-09-13 09:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-13 09:57

您好 信息表發(fā)票不是您填開的 不應(yīng)該填20欄 填其他欄次就好了

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您好 信息表發(fā)票不是您填開的 不應(yīng)該填20欄 填其他欄次就好了
2020-09-13
對,就是在這里面做轉(zhuǎn)出的。
2024-06-04
這個按照發(fā)票金額來哦
2022-10-17
您好,您8月份才開紅字發(fā)票,7月份不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的
2020-08-05
首先應(yīng)該明確的問題是,對方是否認(rèn)證了,如果認(rèn)證了,對方填紅字信息表后,我方可以收到數(shù)據(jù)后沖紅 如果對方?jīng)]有認(rèn)證,我方可直接開紅字信息表
2023-11-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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