您好 信息表發(fā)票不是您填開的 不應(yīng)該填20欄 填其他欄次就好了
我們已經(jīng)收到對方開具的通行費紅字電子發(fā)票了(原票3月份已認(rèn)證),報稅的時候沒從稅控盤帶出,所以我直接在附表二20行(紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額)手填了,但是申報的時候提示下圖,請問老師這是為什么呢?
老師好,請教一個關(guān)于增值稅申報的問題哈,我們以前有一張進項發(fā)票,但是對方后來給了我們優(yōu)惠,這樣3月份我們就為銷方開具了一個紅字發(fā)票信息表,現(xiàn)在紅字發(fā)票還沒有送到我們單位,我們沒有辦法做賬,可是我要報送3月份的增值稅,這個紅字信息表,在報增值稅的時候需要怎么填列和處理呢?
你好老師,我們是銷售方,現(xiàn)購買方10月份銷售有退貨,10月份我方開的紙質(zhì)專用發(fā)票需要開具紅字發(fā)票,今購買方填寫了紅字信息表,但是對方說無法打印出紅字信息表。我詢問對方是否現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局里填寫的紅字信息表呢?對方說是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務(wù)局里并沒有查到紅字信息確認(rèn)單呢?不需要銷售方確認(rèn)嗎?安徽蚌埠目前還是紙質(zhì)發(fā)票。我已經(jīng)在稅控盤里查到購買方填寫的紅字信息了
老師您好,我想問一下,我們?nèi)ツ暧袕埌l(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,但是發(fā)現(xiàn)錯了,我們開了紅字信息表,對方把負(fù)數(shù)發(fā)票開給我們,申報時進項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出,但是今天發(fā)現(xiàn)發(fā)票沒錯,把原來開的紅字信息表作廢了,那現(xiàn)在這部分轉(zhuǎn)出的稅怎么出理呢
老師 我想問下把認(rèn)證的發(fā)票4月份紅沖了,然后5月份收到了開具的紅字發(fā)票和正確的發(fā)票,申報5月份稅款的時候,是不是要進項稅額轉(zhuǎn)出?填到附表二,紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額?
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計?
企業(yè)發(fā)行長期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎