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請(qǐng)問(wèn)下老師我這個(gè)增值稅報(bào)表為什么顯示要繳稅啊?(提示說(shuō)是第2欄×0.03=84.45)要繳這么多稅額。但是我開(kāi)這張發(fā)票的時(shí)候是去代開(kāi)的打印出來(lái)的時(shí)候就已經(jīng)交了28.15元的增值稅啊。然后這個(gè)84.45怎么來(lái)的???就一張幾千塊錢(qián)的代開(kāi)專(zhuān)票怎么會(huì)有84.45的稅呢?

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請(qǐng)問(wèn)下老師我這個(gè)增值稅報(bào)表為什么顯示要繳稅?。浚ㄌ崾菊f(shuō)是第2欄×0.03=84.45)要繳這么多稅額。但是我開(kāi)這張發(fā)票的時(shí)候是去代開(kāi)的打印出來(lái)的時(shí)候就已經(jīng)交了28.15元的增值稅啊。然后這個(gè)84.45怎么來(lái)的啊?就一張幾千塊錢(qián)的代開(kāi)專(zhuān)票怎么會(huì)有84.45的稅呢?
2021-07-14 22:36
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-14 22:43

你好,代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候所交的是預(yù)交增值稅,代開(kāi)的專(zhuān)票還是要按照經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)征收率繳納增值稅的,從表上看你所經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目要繳納的增值稅是按照銷(xiāo)售金額的3%計(jì)算的,所以你還需要繳納稅金

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快賬用戶(hù)3315 追問(wèn) 2021-07-14 22:46

之前也都開(kāi)了這種代開(kāi)發(fā)票沒(méi)出現(xiàn)過(guò)這種情況。剛別的老師說(shuō)是因?yàn)橐咔樵蜷_(kāi)的1%稅額的專(zhuān)票所以需要填寫(xiě)減免明細(xì)表

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齊紅老師 解答 2021-07-14 22:51

你是在5月31號(hào)之前代開(kāi)的發(fā)票嗎?如果是的,那就是適用于疫情期間減免政策,填寫(xiě)減免明細(xì)表

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快賬用戶(hù)3315 追問(wèn) 2021-07-14 22:52

是的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-14 22:58

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你好,代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候所交的是預(yù)交增值稅,代開(kāi)的專(zhuān)票還是要按照經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)征收率繳納增值稅的,從表上看你所經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目要繳納的增值稅是按照銷(xiāo)售金額的3%計(jì)算的,所以你還需要繳納稅金
2021-07-14
您好 減免的84.45-28.15=56.3 要填減免稅明細(xì)表跟主表18欄
2021-07-14
您好,同學(xué),如果本期沒(méi)有預(yù)交稅款,你可以吧本期預(yù)交稅額改為0后保存申報(bào),你看下你的增值稅預(yù)交稅款那張表上是否填了數(shù)值,如果有錯(cuò)的改過(guò)來(lái)再申報(bào)就可以。祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請(qǐng)留下五星好評(píng)。謝謝
2023-04-10
同學(xué)你好 這個(gè)直接做就行了
2021-10-12
直接0申報(bào)就可以這個(gè),
2020-10-15
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