去年的報(bào)表不用修改的,你匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以的,當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?
老師,我想問一下,因?yàn)榇碜鲑~是需要抵扣增值稅才把進(jìn)項(xiàng)票做到賬里,所以現(xiàn)在還有2019的進(jìn)項(xiàng)票,我想問一下,因?yàn)?019匯算清繳已經(jīng)早過了,這些發(fā)票如果入賬,我要調(diào)整2019的報(bào)表和去稅局改匯算清繳的報(bào)表嗎?
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師,問一下去年購買貨物收到發(fā)票,當(dāng)月認(rèn)證了,今天稅局說發(fā)票非正常,是什么原因,這次報(bào)稅還要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,去年的報(bào)表還需要修改嗎?現(xiàn)在還沒匯算清繳,還是我在做匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整就可以
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購進(jìn)一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣?,F(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開發(fā)票,直接做未開票收入就行啊?關(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時(shí),已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師 我想問問 我們因?yàn)?1年有金額11萬的普票(入的是 管理費(fèi)用 差旅報(bào)銷)被發(fā)現(xiàn)是異常發(fā)票,所以現(xiàn)在管理員要求我們更正21年匯算清繳申報(bào)。那么我應(yīng)該去匯算清繳申報(bào)表里 把 期間費(fèi)用明細(xì)表 里 管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 里在原來申報(bào)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上減去11萬就可以嗎?還需要去納稅調(diào)整明細(xì)表里修改什么數(shù)據(jù)嗎?
如果一個(gè)月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請(qǐng)問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
收入打進(jìn)法人私卡怎么辦
文文老師 股東投入投資款怎么做分錄
老板餐飲發(fā)票入什么科目比較合適
你好老師,投資款怎么做會(huì)計(jì)分錄
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
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借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)貸,應(yīng)付賬款,后來銷售,走的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
你好,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后你匯算清繳的時(shí)候調(diào)整你的成本就可以。
好的,老師我想問一下,一般是什么情況會(huì)出現(xiàn)非正常呢
對(duì)方企業(yè)沒有交稅。
老師您看一下,好像繳稅了
不清楚了 得問下對(duì)方企業(yè)