借費(fèi)用貸應(yīng)繳應(yīng)繳增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
請(qǐng)問,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒收到發(fā)票已經(jīng)抵扣了,沒有付款,現(xiàn)在紅沖了讓對(duì)方重新開,我這邊做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那這筆分錄,我直接做了借:應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸方:應(yīng)交未交增值稅,目前做完分錄后,應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出余額在借方,還要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,我們有張發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是對(duì)方要沖紅,那我們要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?。?/p>
請(qǐng)問有一份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票因?yàn)閷?duì)方企業(yè)沒有交稅然后我司被稅局要求把該份發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們是沒有發(fā)生退貨的,那分錄該如何做?
因?yàn)橥獾貙?duì)方公司有問題,我們當(dāng)?shù)匾筮@家公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?沒有沖紅發(fā)票,就是直接轉(zhuǎn)出
老師,您好。我們公司收到稅務(wù)局的收到發(fā)票的異常通知,讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那這種問題需要把整張發(fā)票的分錄都紅沖嗎?還是直接把進(jìn)行稅轉(zhuǎn)入到費(fèi)用中就可以?
收到社保局生育津貼款,產(chǎn)假期間工資正常發(fā)的,如何做賬
企業(yè)招用重點(diǎn)群體人員抵減的增值稅以及附加稅怎么做賬?
針對(duì)這張狀態(tài)顯示正常,但是顯示有風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)票,稅務(wù)局那邊要反饋,這樣的話我圖2該怎么選?發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)我記在待抵扣,其他正常記,這樣有沒有問題?
轉(zhuǎn)租房子的收入,需要做成本嗎?
老師,我們2022年賬套調(diào)整數(shù)據(jù)過,稅務(wù)老師說2022年利潤(rùn)表跟申報(bào)表數(shù)據(jù)沒有對(duì)上,可以我對(duì)了一下,是正確的!還是說第四季度利潤(rùn)表也要更改?
飯店是一般納稅人,但是客人大部分都是個(gè)人只能開普票,我買菜對(duì)方可以給我開專票,這種情況我能抵扣增值稅嗎。飯店能不能給公司名頭的客人開專票
酒店的利潤(rùn)率怎么計(jì)算
老師們好!請(qǐng)教一個(gè)問題,我有一個(gè)個(gè)體戶,現(xiàn)在想注銷,開了幾萬塊錢的票,還有100多萬的未開票,如果注銷怎么做才能做到不交稅或者少交稅?
老師出口的三方貿(mào)易合同怎么簽,需要注明什么,蓋誰的章。
個(gè)體經(jīng)營(yíng)還是小規(guī)模納稅人,所得稅是走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅還是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè)?
管理費(fèi)用-其他嗎?
可以的,可以的,看您具體業(yè)務(wù)。