你好,你還得需要做一個借預(yù)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出做這個。
老師你好,銷售方開了紅字發(fā)票,現(xiàn)在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 這樣做對嗎? 我理解的就是從本月可抵扣的進(jìn)項額里面沖抵。
我有一個發(fā)票對方給我們開錯了,發(fā)票當(dāng)時沒入賬但我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方把那個發(fā)票作廢了,開了紅字發(fā)票,又重開開了一個正確的藍(lán)字發(fā)票,這樣我報稅的時候要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我賬上的話是借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅這樣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出借方有余額,我要是平的話貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我借方應(yīng)該是什么科目?
老師您好,上月紅沖的已認(rèn)證抵扣進(jìn)項發(fā)票,我做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,請問期末結(jié)轉(zhuǎn)是做會計分錄:借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎
請問,收到的進(jìn)項發(fā)票,沒收到發(fā)票已經(jīng)抵扣了,沒有付款,現(xiàn)在紅沖了讓對方重新開,我這邊做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,那這筆分錄,我直接做了借:應(yīng)交進(jìn)項轉(zhuǎn)出,貸方:應(yīng)交未交增值稅,目前做完分錄后,應(yīng)交進(jìn)項轉(zhuǎn)出余額在借方,還要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
收票時做賬,借應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,貸應(yīng)交稅費待取得抵扣憑證的進(jìn)項稅額?,F(xiàn)在這筆票對方紅沖了,我們要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該借什么科目?
員工沒有社保卡,請問會計如何給他交社保呢?需要怎么辦理社???/p>
老師個體戶繳納個稅是按照多少稅率啦?
企業(yè)實際資產(chǎn)損失,追補確認(rèn)到損失發(fā)生年度扣除,請問實際應(yīng)如何做賬?如何在稅務(wù)局申報?是改三年前的財務(wù)報表嗎?
老師,支付包工頭的農(nóng)民工傷殘補助金記入什么科目?農(nóng)民工不是在本公司發(fā)工資,是包工頭的工人?
老板不在讓配合做銀行“下戶”,下戶是干什么的,說還要人員拍照?是拍財務(wù)人員的照片嘛?有風(fēng)險嗎?
老師,補交的企業(yè)所得稅,借:“以前年度損益”,貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅,借:應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款,可以么?沒有從損益科目的“所得稅”走,會有哪些影響呢?
老師好,因業(yè)務(wù)需要,公司購入了一輛小轎車,小車的折舊年限是四年,為了減少匯算清繳稅會差異,能不能固定資產(chǎn)卡片設(shè)定為折舊年限為五年?多提些折舊時間,稅前扣除少點,是不是麻煩少點?
老師,項目工地管理員的買菜及鍋碗瓢盆計入什么科目?
車輛使用費金額計入期間費用,需在《A104000 期間費用明細(xì)表》第 多少行 填寫計入期間費用的部分 。
你好老師,年度匯算清繳時營業(yè)外收入需要調(diào)增嗎?
額,我們這是維保,不存在材料出入庫這些問題,目前對方還未開票。
購買進(jìn)來的分錄怎么做的?
之前是放在待抵扣中的,后來直接沖掉抵扣了
借預(yù)付賬款,貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出做這個。
之前只把稅放在待抵扣中,應(yīng)該入成本那部分沒有做賬
成本沒有做賬沒有給你紅沖。
然后你再收到籃子的發(fā)票,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸預(yù)付賬款,做這個就可以。
我主要抵扣了,現(xiàn)在把那張開了紅字信息表,讓對方重新開,這之前抵扣的不就得重新交了
你好,你抵扣了,現(xiàn)在做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,填寫到附表二,進(jìn)項轉(zhuǎn)出的發(fā)生額,借預(yù)付賬款,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,進(jìn)項轉(zhuǎn)出坐著不就可以了。
我們都不用預(yù)付賬款這個的,那隨便掛著一個》?
你好,應(yīng)付賬款 用這個
好吧,意思得找個先掛著
對的,是的,是這么做的。