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請問,收到的進(jìn)項發(fā)票,沒收到發(fā)票已經(jīng)抵扣了,沒有付款,現(xiàn)在紅沖了讓對方重新開,我這邊做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,那這筆分錄,我直接做了借:應(yīng)交進(jìn)項轉(zhuǎn)出,貸方:應(yīng)交未交增值稅,目前做完分錄后,應(yīng)交進(jìn)項轉(zhuǎn)出余額在借方,還要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎

2022-09-12 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-12 10:17

你好,你還得需要做一個借預(yù)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出做這個。

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快賬用戶3482 追問 2022-09-12 10:18

額,我們這是維保,不存在材料出入庫這些問題,目前對方還未開票。

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齊紅老師 解答 2022-09-12 10:19

購買進(jìn)來的分錄怎么做的?

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快賬用戶3482 追問 2022-09-12 10:20

之前是放在待抵扣中的,后來直接沖掉抵扣了

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齊紅老師 解答 2022-09-12 10:21

借預(yù)付賬款,貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出做這個。

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快賬用戶3482 追問 2022-09-12 10:21

之前只把稅放在待抵扣中,應(yīng)該入成本那部分沒有做賬

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齊紅老師 解答 2022-09-12 10:23

成本沒有做賬沒有給你紅沖。

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齊紅老師 解答 2022-09-12 10:23

然后你再收到籃子的發(fā)票,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸預(yù)付賬款,做這個就可以。

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快賬用戶3482 追問 2022-09-12 10:24

我主要抵扣了,現(xiàn)在把那張開了紅字信息表,讓對方重新開,這之前抵扣的不就得重新交了

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齊紅老師 解答 2022-09-12 10:24

你好,你抵扣了,現(xiàn)在做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,填寫到附表二,進(jìn)項轉(zhuǎn)出的發(fā)生額,借預(yù)付賬款,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,進(jìn)項轉(zhuǎn)出坐著不就可以了。

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快賬用戶3482 追問 2022-09-12 10:26

我們都不用預(yù)付賬款這個的,那隨便掛著一個》?

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齊紅老師 解答 2022-09-12 10:28

你好,應(yīng)付賬款 用這個

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快賬用戶3482 追問 2022-09-12 10:29

好吧,意思得找個先掛著

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齊紅老師 解答 2022-09-12 10:36

對的,是的,是這么做的。

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你好,你還得需要做一個借預(yù)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出做這個。
2022-09-12
你好,可以做 借:原材料等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2025-02-14
您好,您收到發(fā)票時,那這個分錄不對呀?您借方應(yīng)該是還有成本和費用才對呢。
2022-12-02
進(jìn)項轉(zhuǎn)出是在貸方的哦 借庫存商品負(fù)數(shù) 貸銀行存款負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2020-08-11
您好 是的 這樣寫分錄正確的
2022-05-19
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