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老師,我們有張發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是對方要沖紅,那我們要進項轉出的分錄怎么做???

2022-10-20 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-20 16:48

你好,我們有張發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是對方要沖紅 進項紅沖,是進項稅額負數(shù),而不是進項轉出。分錄是 借:應付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

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快賬用戶7798 追問 2022-10-20 16:50

不是,老師,是因為對方這張發(fā)票搞不見了,所以要沖紅這種發(fā)票,然后再重新開一張一模一樣的發(fā)票的

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齊紅老師 解答 2022-10-20 16:52

你好,這張發(fā)票搞不見了,那應當是辦理發(fā)票丟失備案手續(xù)才是,而不是紅沖啊 進項紅沖,是進項稅額負數(shù),而不是進項轉出。 不要把紅沖發(fā)票的進項稅額負數(shù),與進項稅額轉出搞混了

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快賬用戶7798 追問 2022-10-20 16:53

那是讓對方復印第一聯(lián)的發(fā)票給我,蓋章,然后我去稅務局報備發(fā)票丟失?我已經(jīng)抵扣過了

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齊紅老師 解答 2022-10-20 16:55

你好,做發(fā)票丟失備案,然后用復印件入賬

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快賬用戶7798 追問 2022-10-20 17:00

電子稅務局可以備案嗎?我們稅務局不在一個城市的,然后我讓對方復印第一聯(lián)蓋章寄給我了

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齊紅老師 解答 2022-10-20 17:01

你好,發(fā)票丟失備案,我這邊是需要去大廳才可以辦理 的

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快賬用戶7798 追問 2022-10-20 17:01

累哦,那對方丟失,得讓我們麻煩跑稅務局哦,對方就復印就完事了啊

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齊紅老師 解答 2022-10-20 17:02

你好,誰丟失,是誰去辦理丟失備案手續(xù)的?

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快賬用戶7798 追問 2022-10-20 17:05

哦,他們是銷方,是他們給我們開發(fā)票的,那他們自己知道要去稅務局報備咯?然后他們復印第一聯(lián)蓋章給我們,我們這邊拿到發(fā)票入賬就行咯?

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齊紅老師 解答 2022-10-20 17:07

你好,是的,是這樣的

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你好,我們有張發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是對方要沖紅 進項紅沖,是進項稅額負數(shù),而不是進項轉出。分錄是 借:應付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022-10-20
同學,你好,具體分析如下: 1、因為紅字發(fā)票是沖對應上月所開的藍字發(fā)票的,所以收到紅字發(fā)票時要把對上月已認證抵扣的進項稅額進行進項稅額轉出處理的,會計分錄如下: 借:原材料/庫存商品(負數(shù)), 應交稅費—應交增值稅(應交增值稅進項稅額轉出), 貸:應付賬款, 2、而收到對正確的發(fā)票做一筆正確的藍字發(fā)票采購,然后認證增值稅專用發(fā)票,抵扣正確的進項稅額即可,會計分錄如下: 借:原材料/庫存商品(負數(shù)), 應交稅費—應交增值稅(應交增值稅進項稅額轉出), 貸:應付賬款
2022-01-06
借預付賬款 貸工程施工 進項轉出
2020-12-24
您好,原來入賬分錄是?
2024-01-13
借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-11-18
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