借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸其他應(yīng)付款
本公司工資是下個(gè)月25號發(fā),這次所屬期7月自然人扣繳系統(tǒng)做了6月的工資,已經(jīng)申報(bào)扣稅。然后因?yàn)橐l(fā)獎(jiǎng)金,8.14號進(jìn)系統(tǒng)算了一下獎(jiǎng)金個(gè)稅計(jì)算,沒申報(bào)是不是當(dāng)作沒申報(bào)扣款,會繳納滯納金?解決方案,是不是要么刪掉一次性全年獎(jiǎng)金的表,或者申報(bào)掉?還是說不能申報(bào)掉?因?yàn)楣べY個(gè)人所得稅對應(yīng)的是6月工資,7月25號發(fā)的銀行水單,憑證都做好了,做賬也完成了。還是說可以申報(bào)掉,憑證等9月做8月的賬的時(shí)候,跟8.25號發(fā)的工資一起做分錄?
小規(guī)模物業(yè)公司給臨時(shí)工買社保,員工個(gè)人繳費(fèi)部分都是由公司承擔(dān),也就是不扣員工社保費(fèi),假設(shè)某人這個(gè)月張某實(shí)發(fā)工資4000元,個(gè)人社保部分是200元,但是他實(shí)際到手工資也是4000元,因?yàn)閭€(gè)人社保部分公司替他承擔(dān)了,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候收入是按照4000元去申報(bào),還是按照4000+200=4200元去申報(bào)呢? 還有老師每一項(xiàng)的工資和社保計(jì)提和支付會計(jì)分錄怎么寫? 之前分錄是這么寫的, 計(jì)提工資 借:營業(yè)費(fèi)用-工資4000 貸:應(yīng)付工資_計(jì)提4000 支付工資 借:應(yīng)付工資_臨時(shí)工4000 貸:現(xiàn)金4000 申報(bào)個(gè)人所得稅是按照4000元申報(bào)的 給員工上的社保分錄是 借:管理費(fèi)用_社保1600 貸:銀行存款1600
老師,公司申報(bào)個(gè)稅稅費(fèi)扣款的時(shí)候因?yàn)闆]有簽三方協(xié)議所以員工先支付這個(gè)錢,隨后報(bào)銷錢,分錄怎么做?是按照完稅證明日期記賬還是按照報(bào)銷的銀行流水日期記賬
老師,這邊有家勞務(wù)公司是一家建筑企業(yè)的公司,上任會計(jì)直接按照報(bào)個(gè)稅的金額作為開票出去給這家建筑公司或者其他這家建筑公司指定的比如中鐵二十五局公司, 然后這家勞務(wù)公司不會產(chǎn)生利潤還略虧損,因?yàn)榻欢愡@些入到費(fèi)用了,然后他銀行流水也沒有錄進(jìn)去,交稅的時(shí)候就直接賬上做筆借銀行存款,貸其他應(yīng)付款的分錄,再借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行存款,銀行流水是完全跟對賬單不符的,我該怎么辦?。?/p>
老師,早上好!油費(fèi)報(bào)銷一事,您看這樣與老板說可以嗎?1、與員工簽訂私車公用協(xié)議,明確責(zé)任劃分,寫明使用才付租金,月租看老板意思,可以50-100元,員工每月報(bào)銷時(shí)寫租金收據(jù)。租金怎么支付?是與油費(fèi)發(fā)票報(bào)銷時(shí)一起支付,還是計(jì)入工資中列車補(bǔ)名字一起發(fā)?這兩者對公司的賬務(wù)如何處理?稅務(wù)上有什么差異?如果計(jì)入工資一起發(fā)放,個(gè)稅是一樣的申報(bào)嗎?3、與油票一起報(bào)銷發(fā)放——借:**費(fèi)用——差旅費(fèi),貸:銀存,申報(bào)稅務(wù)時(shí)要注意啥?與工資一起發(fā)放——按加入租金后的應(yīng)發(fā)工資計(jì)提分錄與申報(bào)個(gè)稅。老師,請您看看
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
然后報(bào)銷的時(shí)候借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 ?
對,沒錯(cuò),是這么做的。
老師,發(fā)放的工資比計(jì)提的工資多,怎么調(diào)整一致?
那就補(bǔ)提工資就行的