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老師,這邊有家勞務(wù)公司是一家建筑企業(yè)的公司,上任會(huì)計(jì)直接按照?qǐng)?bào)個(gè)稅的金額作為開票出去給這家建筑公司或者其他這家建筑公司指定的比如中鐵二十五局公司, 然后這家勞務(wù)公司不會(huì)產(chǎn)生利潤(rùn)還略虧損,因?yàn)榻欢愡@些入到費(fèi)用了,然后他銀行流水也沒(méi)有錄進(jìn)去,交稅的時(shí)候就直接賬上做筆借銀行存款,貸其他應(yīng)付款的分錄,再借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行存款,銀行流水是完全跟對(duì)賬單不符的,我該怎么辦啊?

2024-09-24 13:04
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-24 13:05

你好,你根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)給他調(diào)整一下的,紅沖之前的再做正確的。

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你好,你根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)給他調(diào)整一下的,紅沖之前的再做正確的。
2024-09-24
您好 您開具發(fā)票的分錄寫的不對(duì)吧? 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 如果先計(jì)入了預(yù)收賬款 就把應(yīng)收賬款科目替換為預(yù)收賬款 后面分錄正確的 月末用結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-11-19
補(bǔ)繳增值稅的話 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 交的時(shí)候再借應(yīng)交增值稅貸銀行存款 其它的理解與分錄均是可以的
2019-11-06
公司購(gòu)買稅控設(shè)備,借管理費(fèi)用,貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金,然后怎么做這個(gè)沖減增值稅,是借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款,貸管理費(fèi)用,但是這筆分錄是不是需要再報(bào)稅期減免了這筆費(fèi)用后再做這個(gè)分錄呢? 是的,您的理解是正確的。 假如小規(guī)模季度本身不超30萬(wàn)不用交增值稅,那么這個(gè)稅控盤的費(fèi)用就永遠(yuǎn)都不能減免了嗎? 對(duì),沒(méi)有就不能抵減了
2020-09-17
您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
2020-11-10
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