你好,是盈利的季度計(jì)提所得稅
老師,如果以前年度有虧損,而本期有盈利,彌補(bǔ)虧損后不盈利的話,需要計(jì)提所得稅嗎,如果賬上計(jì)提了需要如何處理
我公司今年有盈利但是彌補(bǔ)完虧損不用交所得稅,還需要計(jì)提嗎
您好,如果前兩年公司虧損,今年公司盈利但是彌補(bǔ)不了以前年度虧損(申報(bào)表不用繳納所得稅)那么有盈利的月份需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎?
去年有未彌補(bǔ)虧損,當(dāng)月盈利,但是減去去年的未彌補(bǔ)虧損以后不需要繳納所得稅就不用計(jì)提所得了吧
老師,公司前期有虧損,還彌補(bǔ)不完,盈利的月份需要計(jì)提所得稅嗎?
毛利2個(gè)點(diǎn),是不是含稅進(jìn)價(jià)收入乘2個(gè)點(diǎn)
老師工資薪金個(gè)稅每月申報(bào)日期是多少
老師,23年入賬的固定資產(chǎn),同一個(gè)價(jià)錢一共5個(gè),就入到一起了,但是現(xiàn)在又一個(gè)需要改價(jià)錢,我這個(gè)怎么操作啊
新成立的公司,通過ATM機(jī)存了3萬,第一筆一萬15:47存入,第二次16:24存入2萬,做憑證直接借:銀行存款,30000\' 貸:庫存現(xiàn)金30000還是分開借:銀行存款10000,銀行存款20000,貸庫存現(xiàn)金30000。庫存現(xiàn)金存入銀行的摘要應(yīng)該寫什么
請問,與公司對賬時(shí)候,發(fā)現(xiàn)之前年度發(fā)票沒有開給我們,然后對賬是人家開過了,我們領(lǐng)導(dǎo)忘記發(fā)給會計(jì)了,這種怎么處理?
老師,出口退稅應(yīng)該免稅的開成0稅率了,是不是必須重開
從甲公司進(jìn)貨貨物A, 給甲公司賣貨B,可以嗎?
小規(guī)模納稅人,建筑公司勞務(wù)分包個(gè)人27900元增值稅,城市,教育附加稅個(gè)人已交,請問怎么做會計(jì)分錄 借:工程施工-合同成本-分包勞務(wù)人工費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-勞務(wù)分包人工費(fèi) 借:應(yīng)付賬款_勞務(wù)分包人工費(fèi) 貸:銀行存款 這樣做對嗎 還是直接寫借:工程施工_合同成本人工費(fèi) 貸:銀行存款 這兩個(gè)哪個(gè)對啊
個(gè)體工商戶怎么交稅,稅率多少
老師,員工轉(zhuǎn)了個(gè)人社保部分過來怎么做,他4月底離職沒說,然后5月社保也買了他的,