你好,彌補(bǔ)完虧損不用交所得稅,這種情況是不需要計(jì)提所得稅的
我公司今年有盈利但是彌補(bǔ)完虧損不用交所得稅,還需要計(jì)提嗎
您好,如果前兩年公司虧損,今年公司盈利但是彌補(bǔ)不了以前年度虧損(申報(bào)表不用繳納所得稅)那么有盈利的月份需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎?
去年有未彌補(bǔ)虧損,當(dāng)月盈利,但是減去去年的未彌補(bǔ)虧損以后不需要繳納所得稅就不用計(jì)提所得了吧
老師,公司前期有虧損,還彌補(bǔ)不完,盈利的月份需要計(jì)提所得稅嗎?
比如上年度虧損10萬,今年盈利1完報(bào)表還用計(jì)提所得稅嗎?還是等自動(dòng)彌補(bǔ)完需要交了再計(jì)提呢?
每個(gè)月給休產(chǎn)假的員工發(fā)放了工資,也申報(bào)到了個(gè)稅系統(tǒng),生育津貼后面到公司賬戶后我們要怎么入賬呢?完整的分錄是怎樣的呢?
第一季度利潤表中的利潤總額跟資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤相差上一年的本年利潤的金額,這是啥原因呢
同一法人公司,或關(guān)聯(lián)企業(yè),互開發(fā)票,有三流證明,屬于虛設(shè)收入嗎
老師你好!企業(yè)是農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖,免增值稅所得稅,現(xiàn)在是玉米發(fā)票回不來,沒我發(fā)票入賬,這部分在所得稅匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增后交所得稅不
我們是一般納稅人人,給對(duì)方單位提供科創(chuàng)服務(wù)費(fèi),對(duì)方單位是小規(guī)模納稅人,需要開具普通發(fā)票,那我們開具普通發(fā)票時(shí)稅率還是是按6%開具嗎
老師運(yùn)輸公司的油費(fèi)和工資都計(jì)入成本嗎?
老師建設(shè)工程合同和承攬合同交印花稅的區(qū)別是什么
分期付款購入設(shè)備的賬務(wù)處理
這怎么回事 稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債自己填寫的
老師。一個(gè)公司有采礦權(quán),然后和另外一家公司合作,那家公司負(fù)責(zé)開采,開采的這家公司開具什么發(fā)票去有采礦權(quán)的那家公司結(jié)算呢?