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老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計算了維修費2000元,并且供應(yīng)商也開了2000元的專票給我們,我公司把2000元款項支付給了供應(yīng)商,并且抵扣了進項稅,也計入了去年損益,今年供應(yīng)商把2000元退給我們了,那么我現(xiàn)在如何做賬呢?是通過調(diào)整以前年度損益,還是直接沖紅管理費用?如果是調(diào)整以前年度損益,那么會計分錄是什么?如果是沖紅管理費用,那么會計分錄又是什么?。非常感謝?。。?!

2023-09-02 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-02 09:00

你好,學(xué)員,直接沖減以前的做賬分錄

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你好,學(xué)員,直接沖減以前的做賬分錄
2023-09-02
你好,用以前年度損益調(diào)整來做, 借銀行存款 貸原材料, 借原材料 貸制造費用 借制造費用 貸生產(chǎn)成本 借生產(chǎn)成本貸庫存商品 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。
2023-09-02
你好,你去年怎么做的?借管理費用,貸銀行還款嗎?
2023-09-02
您好,多支付的部分已經(jīng)計入去年損益了?
2023-09-02
您好,直接沖紅今年的管理費用維修費(調(diào)去年還要去更正申報,麻煩),通過調(diào)整以前年度,那么會計分錄: 借 以前年度損益調(diào)整 -1834.86 應(yīng)交稅費進項稅-165.16 銀行存款2000(全在借方)。 如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是 借管理費用維修費-1834.86應(yīng)交稅費進項稅-165.16 銀行存款2000(全在借方) 對方退錢他會把這個發(fā)票紅沖的,到時會讓咱配合申請 紅字開票信息表的。
2023-09-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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