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老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計(jì)算了材料費(fèi)2000元,并且支付給了供應(yīng)商,也已經(jīng)計(jì)入去年損益,今年供應(yīng)商通過銀行把2000元退回來了,請(qǐng)問今年我如何做賬?是通過調(diào)整以前年度損益,還是直接沖紅今年的制造費(fèi)用?如果通過調(diào)整以前年度損益,那么會(huì)計(jì)分錄是什么?如果通過沖紅制造費(fèi)用,那么會(huì)計(jì)分錄又是什么?

2023-09-02 08:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-02 08:51

你好,用以前年度損益調(diào)整來做, 借銀行存款 貸原材料, 借原材料 貸制造費(fèi)用 借制造費(fèi)用 貸生產(chǎn)成本 借生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

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你好,用以前年度損益調(diào)整來做, 借銀行存款 貸原材料, 借原材料 貸制造費(fèi)用 借制造費(fèi)用 貸生產(chǎn)成本 借生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023-09-02
您好,多支付的部分已經(jīng)計(jì)入去年損益了?
2023-09-02
你好,學(xué)員,直接沖減以前的做賬分錄
2023-09-02
你好,你去年怎么做的?借管理費(fèi)用,貸銀行還款嗎?
2023-09-02
您好,直接沖紅今年的管理費(fèi)用維修費(fèi)(調(diào)去年還要去更正申報(bào),麻煩),通過調(diào)整以前年度,那么會(huì)計(jì)分錄: 借 以前年度損益調(diào)整 -1834.86 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅-165.16 銀行存款2000(全在借方)。 如果通過沖紅管理費(fèi)用維修費(fèi),那么會(huì)計(jì)分錄又是 借管理費(fèi)用維修費(fèi)-1834.86應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅-165.16 銀行存款2000(全在借方) 對(duì)方退錢他會(huì)把這個(gè)發(fā)票紅沖的,到時(shí)會(huì)讓咱配合申請(qǐng) 紅字開票信息表的。
2023-09-02
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