同學,你好 多繳納的增值稅,可以在之后抵扣后面的增值稅

老師想咨詢點事 我3月份開的發(fā)票 他4月份拿來說要作廢掉 因為隔月不能作廢 我只能給他沖紅字 那這個3月份的稅還要交嗎 本身銷項比進項多2000多 現(xiàn)在他3000多一沖紅字進項就比銷項多了
問下4月份開票23萬多,然后后面6月份又作廢重新開了一張19萬多的發(fā)票 這樣有沒有讓公司多出了稅錢,做賬時是不是把運費的那張發(fā)票的進項稅額轉出來,下次再抵扣?
老師,我下個月需要認證3000多進項稅額,然后繳納600多的增值稅,但現(xiàn)在公司待抵扣進項沒有認證的進項稅額一共是2萬多,單張最小的進項稅額發(fā)票是9千多的進項,那要怎么認證呢?才能使我下個月繳納600的銷項稅額
老師,我是一家新企業(yè),這個月我開票開了價稅合計是4000元的專票,金額是3773.58,稅額是226.42,我認證了進項票金額是5314.27,進項額是325.05,抵扣了之后沒有交稅,下個月要多交增值稅的話,要怎么計算我下個月要多交多少稅呢
老師,上個月了勾了很多進項,應交稅費在借方,然后有待抵扣進項稅額,那我這個月增值稅能抵扣多抵扣的嗎?怎么做賬
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
好的,謝謝老師
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝!