你好,你看一下你開票截止日期是幾月份。
老師,我申報(bào)成功了,扣款也成功了,可是清不了卡,提示,F(xiàn)50006核心征管系統(tǒng),增值稅申報(bào)比對(duì)不通過
老師,稅盤的上報(bào)匯總成功,為什么報(bào)稅時(shí),識(shí)別不到?稅盤清卡也顯示增值稅未申報(bào)或者未對(duì)比?這個(gè)怎么處理?
請(qǐng)問老師,申報(bào)增值稅成功但顯示當(dāng)期開具發(fā)票與申報(bào)金額不符合。清卡時(shí)顯示增值稅申報(bào)對(duì)比不通過。實(shí)際上金額是符合的,這個(gè)月我開的紅沖比較多就這樣了,請(qǐng)問為什 么會(huì)這樣?應(yīng)該怎么辦?
老師 我上月17號(hào)清卡顯示不成功 這個(gè)月申報(bào)增值稅成功,但是點(diǎn)開票顯示增值稅比對(duì)不通過,不好開票,額度也沒有了
老師,我想問下我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月增值稅,上個(gè)月開了發(fā)票,我到系統(tǒng)上勾選抵扣的發(fā)票勾選成功了但是一直確認(rèn)不了,后來增值稅申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額顯示有數(shù)字申報(bào)成功不用繳納稅款,現(xiàn)在登上系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)不匹配,讓繳納增值稅。而且過了申報(bào)期有什么辦法嗎?
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
老師 鎖死日期是8月16
有可能 發(fā)票沒有匯總 就報(bào)稅了 現(xiàn)在匯總發(fā)票 重新報(bào)稅可以嗎?
你現(xiàn)在申報(bào)了增值稅嗎?申報(bào)了去清卡就可以的,不用那么麻煩。
就是申報(bào)增值稅之前沒有匯總 所以系統(tǒng)比對(duì)不通過
現(xiàn)在直接清卡 就可以開票了嗎
你好,你現(xiàn)在反寫監(jiān)控看一下能清卡了嗎?能的話可以。