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請(qǐng)問老師,申報(bào)增值稅成功但顯示當(dāng)期開具發(fā)票與申報(bào)金額不符合。清卡時(shí)顯示增值稅申報(bào)對(duì)比不通過。實(shí)際上金額是符合的,這個(gè)月我開的紅沖比較多就這樣了,請(qǐng)問為什 么會(huì)這樣?應(yīng)該怎么辦?

2021-10-19 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-19 11:51

你好,去稅務(wù)大廳清卡就可以

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快賬用戶7281 追問 2021-10-19 13:18

這個(gè)需要找專管員嗎?還是直接大廳清卡?請(qǐng)問老師為什么會(huì)有這種情況

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齊紅老師 解答 2021-10-19 13:41

直接去大廳就可以,不用專管員的

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你好,去稅務(wù)大廳清卡就可以
2021-10-19
你好 開的免稅的嗎 在免稅提供服務(wù)一欄填寫的
2021-04-17
你抵扣統(tǒng)計(jì)的頁面確認(rèn)了嗎?
2023-06-01
出現(xiàn)“增值稅、消費(fèi)稅申報(bào)比對(duì)不符或逾期未申報(bào)的記錄,已暫停賦額且不可開具增值稅發(fā)票”的提示,通常意味著稅務(wù)系統(tǒng)在進(jìn)行申報(bào)數(shù)據(jù)比對(duì)時(shí)發(fā)現(xiàn)了不一致或逾期未申報(bào)的情況。盡管您在申報(bào)時(shí)并沒有收到比對(duì)未通過的通知,但可能是由于數(shù)據(jù)傳輸、系統(tǒng)更新或其他原因?qū)е碌谋葘?duì)不符。 針對(duì)這個(gè)問題,您可以嘗試以下步驟來解決: 1.核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù):再次仔細(xì)核對(duì)您的申報(bào)數(shù)據(jù),確保所有信息準(zhǔn)確無誤。特別注意數(shù)值、計(jì)算公式和稅率等是否正確。 2.聯(lián)系稅務(wù)部門:如果確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)無誤,建議盡快聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān),了解具體的問題所在。提供您的申報(bào)記錄和相關(guān)證明文件,以便稅務(wù)人員能夠迅速定位問題。 3.補(bǔ)正申報(bào)或提交說明:根據(jù)稅務(wù)部門的要求,可能需要對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)正或提交相關(guān)說明。確保按照稅務(wù)部門提供的指引進(jìn)行操作。 4.等待處理:在提交補(bǔ)正或說明后,需要等待稅務(wù)部門處理。這個(gè)過程可能需要一定時(shí)間,請(qǐng)保持與稅務(wù)部門的溝通,以便及時(shí)了解進(jìn)展。 5.恢復(fù)賦額和開具發(fā)票:一旦問題得到解決,稅務(wù)部門會(huì)恢復(fù)您的賦額,您就可以正常開具增值稅發(fā)票了。
2023-12-07
你好; 你只有負(fù)數(shù)發(fā)票嗎 ?? 有正數(shù)發(fā)票金額嗎??
2023-04-04
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