你好你這個(gè)報(bào)稅么,這個(gè)報(bào)稅幾時(shí)報(bào)成功的,鎖死期或者是開(kāi)票 截止期幾時(shí)?退出重新插進(jìn)去還是7月么?
老師,我們稅盤(pán)匯總上報(bào)成功,為什么報(bào)稅的時(shí)候,顯示對(duì)比未通過(guò),而且也看不到我們開(kāi)票的金額總數(shù)?
你好,老師,我這邊稅控盤(pán)已經(jīng)上報(bào)匯總成功了,但是反寫(xiě)失敗了,它顯示f50006核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì),這個(gè)是什么問(wèn)題呢?麻煩老師幫我解答一下哦,謝謝
老師,稅盤(pán)的上報(bào)匯總成功,為什么報(bào)稅時(shí),識(shí)別不到?稅盤(pán)清卡也顯示增值稅未申報(bào)或者未對(duì)比?這個(gè)怎么處理?
老師,您好。增值稅沒(méi)申報(bào)稅控盤(pán)就進(jìn)行了上報(bào)匯總反寫(xiě)監(jiān)控了,申報(bào)增值稅的時(shí)候,提示沒(méi)抄報(bào),再上報(bào)匯總能成功,反寫(xiě)監(jiān)控提示沒(méi)有申報(bào)或者沒(méi)有比對(duì),應(yīng)該怎么處理,請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津,謝謝
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開(kāi),客戶說(shuō)部分質(zhì)量有問(wèn)題,索賠款開(kāi)了3萬(wàn)多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開(kāi)發(fā)票不要收據(jù),對(duì)方說(shuō)收據(jù)可以入賬的,做營(yíng)業(yè)外支出,問(wèn)這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,一般納稅人,出售2021年購(gòu)進(jìn)的固定資可以享受3%減按2%嗎
開(kāi)“不征稅”發(fā)票,必須是先收到預(yù)付款,才能開(kāi)“不征稅”發(fā)票嗎?
個(gè)體工商戶的稅務(wù)怎么申報(bào)
個(gè)稅怎么申報(bào)的有流程嗎?
個(gè)人所得稅申報(bào)流程是什么
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,這題中,應(yīng)收票據(jù)減少20萬(wàn),那對(duì)應(yīng)的應(yīng)該也是銀行存款減少,應(yīng)付職工薪酬減少也是對(duì)應(yīng)的銀行存款,預(yù)收賬款增加也是對(duì)應(yīng)的銀行存款,這三都涉及到經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流,為什么還要算這三,怎么理解,其它我理解的是沒(méi)有涉及現(xiàn)金流,所以得調(diào)整
退稅的整個(gè)流程,以及如何把貨物包裝成能退稅的
老師我們企業(yè)一般納稅人變成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的納稅人,那銷售時(shí)開(kāi)出的發(fā)票怎么抵扣自開(kāi)的收購(gòu)小票呀
6月 報(bào)的是6月增值稅
現(xiàn)在開(kāi)票截止期或者是鎖死期是6月不是7.15么?去只能去大廳解鎖