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你好老師,我6月份記了一筆借:管理費用房租費,貸:預(yù)付賬款112310預(yù)付賬款物業(yè)管理費,這個科目當時入錯了,我這個月發(fā)現(xiàn)錯了,我在記賬軟件將這筆貸方112310改成入到112309預(yù)付賬款,辦公場所租賃費,請問下,我現(xiàn)在這個細目改動了,我的報表要不要重新?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)的?

2023-08-14 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-14 10:53

同學你好 這個要的哦

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快賬用戶5433 追問 2023-08-14 10:54

老師我這個是過度的科目,我看到里面的結(jié)轉(zhuǎn)的損益沒有這個金額反應(yīng)的,他在哪有體現(xiàn)?

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齊紅老師 解答 2023-08-14 10:57

不是有發(fā)票嗎 計入費用了 管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗯

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快賬用戶5433 追問 2023-08-14 10:58

我借方當時:借管理費用房租費用沒有錯,

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快賬用戶5433 追問 2023-08-14 10:59

只是貸:預(yù)付帳款細目選錯

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齊紅老師 解答 2023-08-14 11:07

同學你好 那你沖減貸方預(yù)付賬款就可以呀 正確的科目是什么

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同學你好 這個要的哦
2023-08-14
你好,這個是職工的宿舍嗎?
2024-01-02
同學,你好, 賬務(wù)處理如下 借 以前年度損益調(diào)整 負數(shù) 借 預(yù)付賬款 借 未分配利潤 負數(shù) 貸 以前年度損益調(diào)整 負數(shù)
2024-06-18
借利潤分配,未分配利潤 貸預(yù)付賬款匯算清繳,納稅調(diào)減。
2024-03-27
您好,1貸預(yù)付款項。標準做法是借應(yīng)付賬款貸銀行存款,權(quán)責發(fā)生制暫估,借管理費用,貸應(yīng)付賬款~暫估。收到發(fā)票,紅字沖回暫估,再借管理費用,貸應(yīng)付賬款
2021-04-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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