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請問老師 2021 2022 2023 年有好幾個月的房租費沒有攤銷,發(fā)票之前開完了,現(xiàn)在應(yīng)該做賬? 借:預(yù)付賬款 -某公司 貸:銀行存款 攤銷時候 借:管理費用-房租費 貸:預(yù)付賬款 -某公司 貸:預(yù)付賬款 -某公司,這個科目現(xiàn)在還掛著,我這個月能一次性攤銷嗎 金額有點大9w一個月。 50多萬-80w沒攤銷完

2024-03-27 14:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-27 14:59

借利潤分配,未分配利潤 貸預(yù)付賬款匯算清繳,納稅調(diào)減。

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快賬用戶8629 追問 2024-03-27 15:03

小規(guī)模,我做到2023年12月賬上可以嗎。2023年還沒做匯算清繳,只1月報了稅。

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-27 15:04

你如果修改十二月份的話,那你先報給稅務(wù)局崔財務(wù)報表,第四季度的和利潤表也得修改

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借利潤分配,未分配利潤 貸預(yù)付賬款匯算清繳,納稅調(diào)減。
2024-03-27
你好,你的思路是可行的,只是要注意攤銷的金額,不要攤多了
2023-10-17
您好,重新做一個憑證分錄 借:管理費用-房租 -100 借:管理費用-房租 100 摘要寫收到房東一年租金發(fā)票,這個分錄不影響利潤,就是把發(fā)票裝訂起來,
2023-10-26
這樣處理可以的,如果發(fā)票和咱賬務(wù)處理沒有金額就放在最后一個月的憑證后面就行。
2023-10-26
分錄對的,發(fā)票可付在首次攤銷分錄后面
2021-10-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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