您好, 12月租金我們要在賬上計(jì)提的呀,不是我們付的,也要計(jì)提費(fèi)用的,每月都有的固定費(fèi) 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 報(bào)銷 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行
請(qǐng)問(wèn)老師,我司之前租的廠房我們?cè)?1月已經(jīng)搬出來(lái)了,但是廠區(qū)變壓器之前是我司的,在12月份才轉(zhuǎn)售,11月有其他工廠搬進(jìn)去用電,他們預(yù)付了8萬(wàn)給我司(當(dāng)時(shí)做了借銀行存款,貸預(yù)收賬款),現(xiàn)在11月賬單出來(lái)了,我司也把錢轉(zhuǎn)給供電局了,付款及收到發(fā)票該如何做賬
你好老師:我們2、4、6月預(yù)付了每個(gè)月租金8293元共24879元辦公場(chǎng)所房租費(fèi),當(dāng)時(shí)借:預(yù)付帳款,貸:銀行存款,現(xiàn)在收到專票23694.29,稅額1184.72,共24879元這樣記可以嗎
老師,房屋租金,之前按月計(jì)提做到管理費(fèi)用了,做了6個(gè)月18000元,但在12月對(duì)方開(kāi)了一張發(fā)票過(guò)來(lái)寫(xiě)的是24.1-24.12月的房租,明年一整年的36000元,那這張發(fā)票我能一次做在23年12月賬上?現(xiàn)在補(bǔ)做18000元,之前已經(jīng)做了18000元,借管理費(fèi)用18000貸其他應(yīng)付-法人18000元嗎?怎么做合適呢?
你好老師,我們之前在工地現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)租我當(dāng)?shù)卮迕竦姆孔樱總€(gè)月付款時(shí)我當(dāng)時(shí)是記了借銀行存款,貸:預(yù)付賬款,租了5個(gè)月,現(xiàn)在不租了,共花費(fèi)4500元,當(dāng)時(shí)村民同意幫我們代開(kāi)發(fā)票的,現(xiàn)在他們不開(kāi)了,但是這筆費(fèi)用在預(yù)付賬款中,我年底是不是要將它劃入哪個(gè)科目才合適
你好老師,我之前預(yù)付了9、10、11月的房租費(fèi)給房東,每月8293元,共24879元當(dāng)時(shí)記了借:預(yù)付賬款24879元,貸銀行存款?,F(xiàn)在1月份房東把12月的房租費(fèi)也一起開(kāi)了共4個(gè)月的發(fā)票共33172元,但是12月的發(fā)票8293元是我們前股東轉(zhuǎn)了現(xiàn)金給他8293元的,我一月份才記這筆發(fā)票的賬,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票我要如何記賬?
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請(qǐng)問(wèn)在什么情況下用這兩個(gè)明細(xì)科目?
老師,匯算時(shí)先上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這年度報(bào)表就是第四季度的報(bào)表嗎?
老師,你好,上個(gè)月開(kāi)票才5萬(wàn)塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件自動(dòng)生成的報(bào)表分析利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒(méi)對(duì)上,是什么地方出現(xiàn)了問(wèn)題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說(shuō)過(guò)成本是收入的百分之八十
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫(kù)由庫(kù)存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來(lái)
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營(yíng)業(yè)成本,含營(yíng)業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
我當(dāng)時(shí)都是記在借預(yù)付賬款中了,現(xiàn)在收到發(fā)票共33172元,其中一部份我現(xiàn)在是不是借:管理費(fèi)用--租賃費(fèi),貸:預(yù)付賬款辦公場(chǎng)所租賃費(fèi)???另一部份12月的8293元股東墊付的的那筆費(fèi)用如何和這個(gè)賬一起記?
您好,我們這個(gè)賬不對(duì),權(quán)責(zé)發(fā)生制,就是沒(méi)有發(fā)票,我們也要計(jì)提這個(gè)費(fèi)用的,去更正12月賬務(wù)和報(bào)表,
您好!我臨時(shí)有事走開(kāi)2小時(shí),留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~