你好,這個是職工的宿舍嗎?
問題是這樣子的,我之前預付了我們代理商的營銷代理費,當時預付時掛賬:借預付賬款,貸銀行存款,后面他們把發(fā)票開過來后,我是這樣做的,借營銷費用,進項稅,貸預付賬款。但是現(xiàn)在我們房子開始銷售了,結算提成了,提成表拿給我,我要怎么做這個賬呢?感覺都沒有科目能平
我在2021年10月的時候預付了6個月的房租,當時做賬是借:管理費用 房租 3100 應付賬款 房租 15500 貸:銀行存款 后面我是不是要每個月做賬 借:管理費用 貸:應付賬款 房租 但是10月份做了之后,后面沒有再做這個房租的賬,現(xiàn)在應該怎么辦,而且公司租的是個人的房子,沒有發(fā)票
你好老師,我6月份記了一筆借:管理費用房租費,貸:預付賬款112310預付賬款物業(yè)管理費,這個科目當時入錯了,我這個月發(fā)現(xiàn)錯了,我在記賬軟件將這筆貸方112310改成入到112309預付賬款,辦公場所租賃費,請問下,我現(xiàn)在這個細目改動了,我的報表要不要重新?lián)p益結轉的?
你好老師,我們之前在工地現(xiàn)場臨時租我當?shù)卮迕竦姆孔樱總€月付款時我當時是記了借銀行存款,貸:預付賬款,租了5個月,現(xiàn)在不租了,共花費4500元,當時村民同意幫我們代開發(fā)票的,現(xiàn)在他們不開了,但是這筆費用在預付賬款中,我年底是不是要將它劃入哪個科目才合適
你好老師,我之前預付了9、10、11月的房租費給房東,每月8293元,共24879元當時記了借:預付賬款24879元,貸銀行存款?,F(xiàn)在1月份房東把12月的房租費也一起開了共4個月的發(fā)票共33172元,但是12月的發(fā)票8293元是我們前股東轉了現(xiàn)金給他8293元的,我一月份才記這筆發(fā)票的賬,現(xiàn)在這個發(fā)票我要如何記賬?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預扣預繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎!
個人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個嬰兒的專項,之前因為都是0申報,分紅交的個稅,可以專項抵扣到時退稅嗎?
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項選擇二的5題,這個30是那里來的?
請問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
這個分錄做反了,應該是借預付賬款,貸銀行存款
不好意思,是借了預付賬款,貸了銀行存款,這個是員工的宿舍 但是現(xiàn)在我沒有發(fā)票,年底要調這個科目嗎
借工程施工間接費用福利費 貸應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費 貸預付賬款匯算清繳,納稅調增。
謝謝你,老師,現(xiàn)在12月的帳我還是不用調增先?只是先把前面幾分錄記了?
可以的,可以這么做的。