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你好老師,我之前每個月9、10、11月的房租費每月支付房東費用為8293元,當時每月記了借:預付賬款8293元,貸銀行存款。共24879元,之前的賬已經(jīng)每個月記了,現(xiàn)在1月份房東把12月的房租費也一起開了,共4個月的發(fā)票共33172元,但是12月的發(fā)票8293元是我們前股東轉了現(xiàn)金給他8293元的,我這邊這筆錢要現(xiàn)金報銷給她,現(xiàn)在這個發(fā)票我要如何記賬?

2024-01-23 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-23 10:27

借管理費用貸預付賬款、其他應付款,個人 借其他應付款,個人貸銀行存款

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快賬用戶9853 追問 2024-01-23 12:17

老師:我12月份那筆8293股東墊付的錢我們公司帳還沒轉她.我12月記帳的話發(fā)票已經(jīng)收到,只是這個8293要如何記帳

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齊紅老師 解答 2024-01-23 12:20

借管理費用,貸其他應付款。

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快賬用戶9853 追問 2024-01-23 15:59

老師,這樣記對嗎

老師,這樣記對嗎
老師,這樣記對嗎
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齊紅老師 解答 2024-01-23 16:01

好,對方給你開的是專票嗎?如果是的話,這個帶認證放到借方。

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快賬用戶9853 追問 2024-01-23 16:04

老師,改成這樣子,對嗎?

老師,改成這樣子,對嗎?
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齊紅老師 解答 2024-01-23 16:06

對的,是的,是這么做的。

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