同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要沖回
公司2013年購買的高級(jí)公寓裝修后作為辦公使用,房產(chǎn)稅按照從價(jià)繳納,2021年4月公司在別的產(chǎn)業(yè)園區(qū)租賃了新的辦公樓統(tǒng)一搬遷過去。原來的公寓租賃給別的公司作為辦公室使用,我們還是按照從價(jià)繳納房產(chǎn)稅,稅務(wù)局今天說我們應(yīng)該安裝從租繳納,這個(gè)對(duì)嗎,需要補(bǔ)稅嗎
我是房產(chǎn)公司,2022年12月份計(jì)提的房產(chǎn)稅(從價(jià)計(jì)征)扣城鎮(zhèn)土地使用稅,但今年3月份申報(bào)繳納的時(shí)候發(fā)覺,2022年度匯算清繳的時(shí)候是小型微利企業(yè),所以申報(bào)房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅7月一12月半年減半多征收,去年多提部分的會(huì)計(jì)分錄怎么沖回,
老師公司將部分廠房出租了,22年開的出租專票,但是開的是租期22年和23年的,請(qǐng)問這22年交房產(chǎn)稅還是按之前從價(jià)計(jì)征不是從租計(jì)征申報(bào)繳納的,現(xiàn)在稅務(wù)局專管員說系統(tǒng)篩查出有開出租發(fā)票金額,但是沒有按從租計(jì)征的房產(chǎn)稅,請(qǐng)問是不是必須補(bǔ)交從價(jià)與從租的房產(chǎn)稅差額呀?有什么解決辦法嗎?
去年計(jì)提繳納房產(chǎn)稅,今年發(fā)現(xiàn)部分出租部分按照自用部分繳納,今年改掉了補(bǔ)提租賃房產(chǎn)稅繳納,并將去年交錯(cuò)的租賃房產(chǎn)稅退回 ,今年退回的房產(chǎn)稅還需要將去年計(jì)提的沖回嗎
公司房產(chǎn)稅是按照從租計(jì)增繳納,租賃期限是2022年11月-2026年12月,總租賃金額為1500萬,然后2022年11月-12月,是免租期,然后當(dāng)時(shí)房租產(chǎn)權(quán)證沒有下來,沒辦法繳納房產(chǎn)稅,等到2023年5月份的時(shí)候拿到了產(chǎn)權(quán)證就立馬去核定房產(chǎn)稅了,也就是說房產(chǎn)稅是從2023年5月開始按照租賃合同金額的總金額按月進(jìn)行核定繳納的,但是現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問題,需要我們補(bǔ)繳這個(gè)2022年11-12月份的免租期間的房產(chǎn)稅,這個(gè)期間的房產(chǎn)稅是按照原值繳納?按照原值繳納的話,又出現(xiàn)一個(gè)問題,房子是自建的,當(dāng)時(shí)2022年11月的時(shí)候還沒有完全完工的,很多附屬工程都是23年才完工,所以這個(gè)按原值繳納的話,是不是只能按照當(dāng)時(shí)22年11月的在建工程的原值作為計(jì)稅依據(jù)呀?
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時(shí)已繳納
24年末增值稅少計(jì)提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1510:35單獨(dú)做一個(gè)借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)就做1月
小規(guī)模物流公司,老板的意思是要買兩輛二手的貨車,有必要讓對(duì)方給我們開票嗎?如果給我們開票的話,我們就要做入固定資產(chǎn),每月計(jì)提做成本嗎
老師出口退稅是A級(jí)才可以嗎
您好,第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是正確的,第一季度現(xiàn)金流量表表上期末現(xiàn)金余額少了4000多,這是會(huì)計(jì)分錄寫錯(cuò)了,還是別的什么原因呢?幫忙發(fā)一下?
二手空調(diào)怎么做折舊?
老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)要算到當(dāng)月的費(fèi)用,比如1月的微信收入1000,2月2號(hào)提現(xiàn),提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費(fèi)1貸主營業(yè)務(wù)收入,那從微信零錢扣除,怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊,
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題, 賬上面的數(shù)字是對(duì)的,因?yàn)橛匈~務(wù)的調(diào)整導(dǎo)致報(bào)表取值沒取上,匯算清繳的時(shí)候報(bào)表數(shù)據(jù)是取值正確的數(shù)據(jù),這種情況該怎么處理呢,
請(qǐng)問工商年報(bào)中納稅總額和負(fù)責(zé)總額在哪里取數(shù)?