你好,這個應(yīng)該不是分錄寫錯了 而是現(xiàn)金流量表采集數(shù)據(jù)的時候有錯。
老師,期末現(xiàn)金流量表一個季度的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物不等于資產(chǎn)負(fù)債表上貨幣資金余額,是什么原因呢
老師,問一下,就是申報季度報表中現(xiàn)金流量本年金額(1—9月)最后一個數(shù)字等于季度資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期末余額(7—9月),但是,現(xiàn)金流量表本期金額(7—9月)最后一個數(shù)字是負(fù)數(shù),這是可以的嗎?因?yàn)樨泿刨Y金有一個月支出大于了收入。
老師,我想問一下,就是現(xiàn)金流量表最后的期末現(xiàn)金余額一定要和資產(chǎn)負(fù)債表上的貨幣資金期末余額要一致對嗎?我把去年第四季度的現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負(fù)債表看了一下這兩個金額中間差了1萬多塊錢,請問老師這有問題嗎?
你好老師,我們公司收購一家小規(guī)模公司,第二季度申報的資產(chǎn)負(fù)債表利潤表現(xiàn)金流量表期末還有余額,第三季度資產(chǎn)負(fù)債表利潤表現(xiàn)金流量表就沒有余額了,這有什么問題嗎
現(xiàn)金流量表。第四季度凈額?為啥不等于第四季度,貨幣資金期末余額減期初余額呢?這個是哪里填錯了還是現(xiàn)金流量表填錯了呀,排查錯誤的思路是什么呀
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個
老師好,想問個實(shí)踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
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您好,建筑業(yè)一般納稅人企業(yè)銀行收到一筆款,是以前別的公司給業(yè)主開了發(fā)票,現(xiàn)在這家公司倒閉,老板給人幫忙把款到我們公司賬上,然后全額支付了以前項(xiàng)目人工工資,這樣的會計(jì)分錄怎么寫,我就是這筆的現(xiàn)金流量表表上對不上?
你好,然后全額支付了以前項(xiàng)目人工工資,是誰的項(xiàng)目?您公司的?
還是別的公司項(xiàng)目的
他們做了工資表就把打到我們賬戶上這筆元全額轉(zhuǎn)給個人銀行卡里,說是t發(fā)工資
就是借用了我們公司賬戶進(jìn)賬出賬
你好,這樣子的話寫個委托書一般就可以了。
我做的賬務(wù)處理是借銀行存款,貸應(yīng)付賬款,支出是借應(yīng)付賬款貸銀行存款,這樣對嗎?
你好,是借銀行存款貸,其他應(yīng)付款,然后支付的時候做相反的憑證。
您好,我就改成了這樣,現(xiàn)金流量表表上和貨幣資金總額就是相差這個金額,怎么找也找不出原因來?
你好,這個是很正常的呀,因?yàn)槟?月實(shí)際上已經(jīng)發(fā)生了,但是賬上沒有。
但是到4月底的時候就對的上了。
刷新了就合適了,謝謝您的耐心答復(fù)!
你好,不用客氣的了。