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24年末增值稅少計(jì)提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做

2025-05-15 10:50
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-15 10:51

你好,你是少做了收入還是什么原因?qū)е略鲋刀惿倭恕?/p>

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你好,你是少做了收入還是什么原因?qū)е略鲋刀惿倭恕?/div>
2025-05-15
一般納稅人上交增值稅的會(huì)計(jì)處理 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 如果企業(yè)收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退回多繳的增值稅時(shí),作相反的會(huì)計(jì)分錄。 月份終了,企業(yè)應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)支增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅 當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅全——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-26
你好!借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 都是紅字就可以
2024-03-20
?你好; 補(bǔ)做即可; 你什么準(zhǔn)則的;? ?收款了嗎? ?
2022-09-14
你好,你如果是正常做電費(fèi)是怎么做的憑證?
2024-11-12
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