你好,借方余額還是貸方余額?你是當(dāng)月交納當(dāng)月的,但是發(fā)工資是從下一個(gè)月工資里扣除,是這個(gè)意思吧。
之前會(huì)計(jì)從17年就開(kāi)始做分公司的賬,社保、公積金不管個(gè)人和公司的都是通過(guò)其他應(yīng)收款核算,導(dǎo)致社保和公積金有余額,比如發(fā)工資 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實(shí)際扣費(fèi) 借:其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸:銀行 實(shí)際上是總公司每月給分公司存進(jìn)一筆錢(qián),分公司銀行付的款 我要怎么調(diào)賬呢?
老師,6月公司繳社保公積金的時(shí)候時(shí)候: 借:管理費(fèi)用2000 其他應(yīng)收款-社保 1000 其他應(yīng)收款-公積金 800 發(fā)放工資的時(shí)候沖其他應(yīng)收款:借:應(yīng)付職工薪酬-工資10000 貸:銀行存款7000 其他應(yīng)收款-社保800 其他應(yīng)收款-公積金1000 應(yīng)交個(gè)稅1200 老師,我把社保公積金金額寫(xiě)反了 我九月怎么調(diào)這個(gè)
社保和公積金的個(gè)人部分,我企業(yè)是通過(guò)其他應(yīng)付款來(lái)處理的。但是我發(fā)現(xiàn),我企業(yè)的這個(gè)其他應(yīng)付款—社保;其他應(yīng)付款—公積金,每月都沒(méi)有余額,這說(shuō)明什么?
老師,有個(gè)員工離職了,但已經(jīng)給他繳納了1月份的公積金,在一月份繳納公積金時(shí)做的分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-公積金 借:其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人部分 貸:銀行存款 ,但1月份這個(gè)人沒(méi)有工資扣不了啊,那借:其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人部分多的這個(gè)金額怎么沖掉呢?
郭老師:7月工資和社保都是交上月的,但7月交7月公積金后其他應(yīng)收款個(gè)人部分公積金有余額,如果以后公司要注銷(xiāo),這個(gè)其他應(yīng)收款公積金怎么做平。
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話(huà)搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類(lèi)發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問(wèn)老師工資銀行代開(kāi)和自己專(zhuān)有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個(gè)體戶(hù)工作室,給公司開(kāi)咨詢(xún)服務(wù)發(fā)票來(lái)分流利潤(rùn),這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
子公司注銷(xiāo)需要填寫(xiě)投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤(rùn)表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫(kù)金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來(lái)這個(gè)什么意思呢?
是你下一個(gè)月扣除了之后應(yīng)該沒(méi)有余額。
借方余額,一直有的
請(qǐng)老師看表格
這種情況只有7月份才會(huì)出現(xiàn)。因?yàn)榇鄣氖?月個(gè)人公積金,支付的是7月基數(shù)調(diào)整后的公積金
沒(méi)有看到你的表格。
7月涉及其他應(yīng)付款公積金個(gè)人部分有兩筆憑證,第一筆是付6月工資借:應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款(個(gè)人)社保、公積金,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅。第二筆是付7月公積金社保借:應(yīng)付職工薪酬、其他應(yīng)付款(個(gè)人)貸:銀行存款,這樣就有借方余額了
對(duì)的,是的,然后八月份發(fā)工資的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,這樣不就沒(méi)有余額了,
這兩個(gè)正好是差開(kāi)了一個(gè)月。
不對(duì),一直有的
你七月份的那一筆怎么代扣代繳的,和你支付的不一樣。
你們單位是不是少扣了個(gè)人?
因?yàn)?月公積金基數(shù)調(diào)整了
你們應(yīng)該從工資里再扣除一部分的,你之前少扣了,現(xiàn)在就得多扣。
老師沒(méi)理解我的意思
你好,七月份調(diào)整了基數(shù),但是你從工資里扣除的時(shí)候沒(méi)有多扣除。 因?yàn)槟銈儐挝皇窍劝l(fā)工資,從工資里扣除,然后再繳納的,你再看一下的。
6月30號(hào)那一天是平的,然后七月份的時(shí)候,你們是先發(fā)工資,從工資里扣除了,后期第二個(gè)是繳納的。從這里就出現(xiàn)的差額。
7月第一筆是付6月的工資,這個(gè)時(shí)候是6月的公積金,還沒(méi)調(diào)整之前的。7月第二筆是付7月公積金,這個(gè)是基數(shù)調(diào)整了之后的,所以有差額。到8月份的時(shí)候,支持7月份的工資和支付8月的公積金,這時(shí)的其他應(yīng)付款-公積金個(gè)人部分是一致的,所以7月的這個(gè)差額就一直存在。請(qǐng)問(wèn)老師:如果公司關(guān)掉這個(gè)差額怎么做平
不對(duì)。七月份的 記字四號(hào)之后那個(gè)憑證,你有這個(gè)余額。
是貸方余額,證明你們單位少給人家交了。
再回去看一下吧,貸方余額表示你們單位從工資里扣除,但是沒(méi)有給人家交
7月的第二筆憑證交的是7的公積金(基數(shù)調(diào)整之后的)這才出現(xiàn)借方余額了。公積金是當(dāng)月交當(dāng)月的,工資是發(fā)上月的
你好,七月份調(diào)整的是七月份的,但是你第一筆七月份的,第一筆的那個(gè)是不是扣除六月份的嗎?你說(shuō)的是扣除六月份的 第四號(hào)憑證那個(gè)你說(shuō)的是扣除的是六月份的,扣除六月份的應(yīng)該沒(méi)有余額吧。看一下還那么多余額,正好多出一個(gè)月的來(lái)。
每個(gè)月支付上月后都有余額,然后再支付本月公積金就正好平掉。只是7月因?yàn)榛鶖?shù)調(diào)整,第4號(hào)憑證支付工資中支付的是6月公積金,第13號(hào)憑證支付的7月調(diào)整后的公積金。老師我還能追問(wèn)一次,你是郭老師本尊嗎?
每個(gè)月支付上一個(gè)月的都有余額,這個(gè)就不對(duì),你當(dāng)月的繳納當(dāng)月了,然后下一個(gè)月支付了上一個(gè)月的怎么還能會(huì)有余額,應(yīng)該是平了。我就說(shuō)你們單位在以前扣除 你六月份的再發(fā)五月份的工資的時(shí)候就扣除了,你再去看一下的 到七月份的時(shí)候發(fā)六月份的工資扣除,然后七月份當(dāng)月再繳納 是的
最好再去查一下的看看
還是不明白。麻煩老師寫(xiě)下分錄看看。如:(工資和社保發(fā)上月,公積金本月交本月的)6月公積金個(gè)人部分300,7月公積金個(gè)人部分400,6月和7月的帳各怎么做?
借管理費(fèi)用公積金 貸應(yīng)付職工薪酬公積金300 借應(yīng)付職工薪酬公積金300 其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金300 貸銀行存款, 借管理費(fèi)用工資、貸應(yīng)付職工薪酬工資300 這個(gè)是六月份的, 七月份的,借應(yīng)付職工薪酬工資, 貸其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金300 借管理費(fèi)用公積金 貸應(yīng)付職工薪酬公積金400, 借應(yīng)付職工薪酬公積金400, 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金400, 貸銀行 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資400 然后七月份其他應(yīng)收款借方余額400