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Q

社保和公積金的個(gè)人部分,我企業(yè)是通過其他應(yīng)付款來處理的。但是我發(fā)現(xiàn),我企業(yè)的這個(gè)其他應(yīng)付款—社保;其他應(yīng)付款—公積金,每月都沒有余額,這說明什么?

2022-09-13 10:29
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-13 10:29

您好,是當(dāng)月扣的時(shí)候當(dāng)月計(jì)提的嗎

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快賬用戶4938 追問 2022-09-13 10:30

我都是當(dāng)月交當(dāng)月的

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齊紅老師 解答 2022-09-13 10:33

您好,這樣的話就沒有余額

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快賬用戶4938 追問 2022-09-13 10:34

那到底是有余額是對的,還是沒余額是對的?

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齊紅老師 解答 2022-09-13 10:37

如果本月計(jì)提,下月交費(fèi),會(huì)有余額。如果上月沒有計(jì)提,。本月交本月提。就沒有余額??茨窃趺醋鲑~的。按權(quán)責(zé)發(fā)生制的做法,應(yīng)該是先計(jì)提

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快賬用戶4938 追問 2022-09-13 10:48

我是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月就扣費(fèi),但是工資是下月發(fā)放,員工扣的部分也是下月才扣

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齊紅老師 解答 2022-09-13 10:58

那你往前翻翻賬,是不是有少提的。

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快賬用戶4938 追問 2022-09-13 11:04

沒有的呢

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齊紅老師 解答 2022-09-13 11:06

如果應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)付款,和銀行存款余額都對。就沒有問題了

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您好,是當(dāng)月扣的時(shí)候當(dāng)月計(jì)提的嗎
2022-09-13
那你可以使用其他應(yīng)收款科目核算個(gè)人社保的
2021-06-18
這兩個(gè)科目都可以核算的
2021-05-09
你好同學(xué),不是這樣做的,像企業(yè)部分應(yīng)該是 借管理費(fèi)用-公積金,貸應(yīng)付職工薪酬-公積金,然后呢,交納的時(shí)候應(yīng)該是 借應(yīng)付職工薪酬-公積金,借其他應(yīng)收款-代扣代繳 貸銀行存款。
2022-11-25
按下面截圖做這個(gè),其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款是只需要使用一個(gè)就可以
2020-11-11
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