你好; 之前i有什么發(fā)票不允許抵扣; 你 轉(zhuǎn)出了? 開了紅字信息表沒有 ??
老師,稅局查出一張2018年我們收到的一張?zhí)撻_的增值稅專票,現(xiàn)在要求更正申報,說做一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不知道填在報表哪,還有更正所得稅年報,不知道是在調(diào)增表還是在,還是在期間費(fèi)用中調(diào)減?
老師你好,我們家這個月有留抵退稅,因?yàn)椴幌朕k理,現(xiàn)專管員讓我們更改一下申報表,從未開票收入里面走,請問需要填哪張表的哪一列?
請問下老師,剛稅務(wù)打電話過來說我們2021年的時候有一張用于個人福利費(fèi)的專票未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我剛剛把增值稅報表申報了,稅務(wù)要我們更正申報,是在本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額填寫上去就可以了嗎?
老師,剛專管員跟我說,我5月份申報的一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒填,讓我更正申報填入附表四,我不知道填哪行里,請指導(dǎo)下
老師請問,供應(yīng)商涉及偷稅漏稅,導(dǎo)致我們正常的業(yè)發(fā)票不能抵扣,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那申報表附表而進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填在哪一行啊
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報啊?而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實(shí)際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們怎么做賬,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個月 和 7個月,怎么規(guī)定
5月份開了一筆紅字,所以申報的時候填入了附表二20行,不填這那應(yīng)該填哪啊
你好;? ? 你是 一般納稅人;? 你是什么業(yè)務(wù) 要轉(zhuǎn)出的;? ?是hi你成本發(fā)票有問題嗎 ???
一般納稅人,因?yàn)?月份發(fā)現(xiàn)之前給人家開的發(fā)票開錯了,所以開了紅字,重新開的正數(shù)發(fā)票
你好;? 開錯誤了。 那也是購買方去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ; 你是銷售方不轉(zhuǎn)出哦 ; 你只是紅沖收入??
不對,我前面說錯了,是人家給我的發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了,然后給我開了紅字發(fā)票
你好;? ?那就要轉(zhuǎn)出的; 你去附表2 去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;? ? 在其他欄次去轉(zhuǎn)出哈??
詳細(xì)說下附表怎么填唄,我填了附表二20行,專管員說填錯了,填到附表四,我不知道怎么填
你好;附表2 里面 有一個進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出; 里面有其他欄次去轉(zhuǎn)出? ?