您好,增值稅申報表附二 19行,納稅檢查調(diào)整進(jìn)項稅額
老師,請問稅盤去年已全額抵扣,上月不小心勾選認(rèn)證了,申報表已填進(jìn)項轉(zhuǎn)出,附表二應(yīng)該填在哪一行呢?
稅局打電話說上游企業(yè)去年開給我們的有張進(jìn)項發(fā)票有問題,要我們更正今年三月的申報表做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,填了附表二的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄的異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額和其他應(yīng)做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的情形,都提示申報失敗,應(yīng)該填哪里呢?
前幾個月,因供應(yīng)商成了黑戶,稅局要求我們做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這個月又通知我們之前做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的現(xiàn)在又可以抵扣了。請問,這個稅金填增值稅報表的哪一項?
請問老師,我們收到供應(yīng)商的發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,但是后期他們因為稅率錯了,又做了紅沖,那么我在稅務(wù)局申報表,要不要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?或者我不轉(zhuǎn)出,正常抵扣這個負(fù)數(shù)發(fā)票能行嗎?
老師請問,供應(yīng)商涉及偷稅漏稅,導(dǎo)致我們正常的業(yè)發(fā)票不能抵扣,要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那申報表附表而進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出填在哪一行啊
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費(fèi)用調(diào)增的時候查明細(xì)賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個其他就可以是吧
我公司租房,用新會計準(zhǔn)則確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)怎么做,一年的租金是264485.96,租3年
老師想問一下,出口一批貨物,因為是拼柜的,所以提單是一份總提單,然后因為已經(jīng)到港了,貨代表示無法提供分提單,那現(xiàn)在提單跟報關(guān)單有區(qū)別,這個有什么辦法解決嗎?
請教老師,資本弱化條款 是不是只要求關(guān)聯(lián)方之間的借貸呢 非關(guān)聯(lián)方不需要遵守呢,謝謝
這個無票支出的裝修費(fèi)攤銷,匯算的時候再那個表調(diào)增,也是那個其他調(diào)增嗎
公司怎么集中給沒有做匯算個稅的人做匯算的啊,在哪里操作的啊
老師,注銷清稅證明咋開具,具體步驟
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老師,比如裝修費(fèi),10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費(fèi)用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
稅務(wù)局要求進(jìn)項轉(zhuǎn)出的是填在19行嗎?
您好,是的,是填在這里的
那主表帶出的數(shù)據(jù)為什么是在38行啊
您好,附表二的19欄:納稅檢查調(diào)減是稽查案件查處專用,對方供應(yīng)商稽查了,不過您不想填這里不好看,填在23a也可以 2.上圖沒有38行,我看主表是 期末未繳查補(bǔ)金額