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老師請問,供應(yīng)商涉及偷稅漏稅,導(dǎo)致我們正常的業(yè)發(fā)票不能抵扣,要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那申報表附表而進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出填在哪一行啊

2024-03-08 08:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-08 08:29

您好,增值稅申報表附二 19行,納稅檢查調(diào)整進(jìn)項稅額

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快賬用戶1331 追問 2024-03-08 08:31

稅務(wù)局要求進(jìn)項轉(zhuǎn)出的是填在19行嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-08 08:33

您好,是的,是填在這里的

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快賬用戶1331 追問 2024-03-08 08:36

那主表帶出的數(shù)據(jù)為什么是在38行啊

那主表帶出的數(shù)據(jù)為什么是在38行啊
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齊紅老師 解答 2024-03-08 08:40

您好,附表二的19欄:納稅檢查調(diào)減是稽查案件查處專用,對方供應(yīng)商稽查了,不過您不想填這里不好看,填在23a也可以 2.上圖沒有38行,我看主表是 期末未繳查補(bǔ)金額

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您好,增值稅申報表附二 19行,納稅檢查調(diào)整進(jìn)項稅額
2024-03-08
你好,在其他里面填寫就可以了
2023-06-16
您好,這個的話,是需要轉(zhuǎn)出的這個
2023-12-01
1.填寫附表2:通常在附表2的“二、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額”部分進(jìn)行填寫。具體是“第14行‘免稅項目用’”,用于記錄購進(jìn)免稅貨物、接受免稅應(yīng)稅勞務(wù)或應(yīng)稅服務(wù)而支付的進(jìn)項稅額。在“稅額”欄填寫需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額。 2.調(diào)整其他報表:需要調(diào)整增值稅申報表,將原來已抵扣的稅額進(jìn)行沖減,即將7月份已抵扣的稅額從相關(guān)科目中減去。如果該筆進(jìn)項稅額已經(jīng)影響到了財務(wù)報表(如利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表等),也需要對財務(wù)報表進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 3.會計分錄:對于進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄:借:原材料/庫存商品貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2024-05-08
你好,在附表2進(jìn)項專轉(zhuǎn)出免稅對應(yīng)的進(jìn)項里面填寫 然后,你賬上需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。這個已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的借利潤分配,未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除項目30欄填寫稅收金額,納稅調(diào)減。
2024-05-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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