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請問下老師,剛稅務打電話過來說我們2021年的時候有一張用于個人福利費的專票未做進項稅額轉(zhuǎn)出,我剛剛把增值稅報表申報了,稅務要我們更正申報,是在本期進項稅額轉(zhuǎn)出額填寫上去就可以了嗎?

2022-06-06 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-06 16:00

是的。填寫附表二進項稅額轉(zhuǎn)出就可 是的,填寫附表二進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了。

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是的。填寫附表二進項稅額轉(zhuǎn)出就可 是的,填寫附表二進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了。
2022-06-06
只要之前之前抵扣過了增值稅,他給你開了紅的確認單的都需要
2025-01-02
你好 所得稅的需要修改 做進項轉(zhuǎn)出你的成本費用也增加 借成本費用貸進項轉(zhuǎn)出是這個
2021-08-05
填附表2,將進項轉(zhuǎn)出填到其他進項轉(zhuǎn)出情形
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你好 可以去申請修改申報表的; 你原來收到專票怎么做賬的;我看怎么轉(zhuǎn)出
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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