你好; 你這個人是否有年收入低于6萬的;? 低于6萬可以去選擇這個? 低于6萬不預(yù)扣預(yù)交;? ?
個稅申報(bào)提示該員工上一屬期未按6萬元扣除累計(jì)減除費(fèi)用怎么處理
老師您好,個稅申報(bào)時,提示上屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,怎么操作
今天報(bào)個稅時,提示上一屬期末按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,現(xiàn)在我該怎么操作
申報(bào)個稅 上面提示上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用 這個怎么解決呀
申報(bào)個稅提示上一期未按6萬扣除累計(jì)費(fèi)用,我該怎么操作呢?只有部分人才提示這個
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個人獨(dú)資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時,計(jì)算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
是低于,在那里選擇呢?
你好; 低于了。自然人客戶端 去操作?? 一、上一屬期未按照6萬扣除:若符合一次性扣除6萬政策,可以更正上一屬期申報(bào)表后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”。若不符合,點(diǎn)擊【正常工資薪金所得】-【更多操作】-【減除費(fèi)用扣除確認(rèn)】-【選擇】-【確認(rèn)】,將員工“扣除6萬減除費(fèi)用”取消勾選確認(rèn)后重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可; 二、上一屬期按照6萬扣除:關(guān)閉錯誤提示,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可。 ?
怎么重新申報(bào)上期的呢,沒看到有
你好;自然人客戶端-? ?查詢統(tǒng)計(jì)- 申報(bào)查詢里面 - 找到 23.1月的? ?一個個月操作處理? ?
老師是我五月搞忘記報(bào)個稅了,怎么操作啊
你好; 你1月開始去享受哈 ; 不是從5月開始? ?
是我查到五月份整個公司都沒申報(bào)個稅,怎么解決啊,可以直接在扣繳義務(wù)端申報(bào)嗎
你好;先去 1月處理這個6萬的操作‘’然后去補(bǔ)報(bào)5月的 個稅 ; 是的??