您好 1、上一屬期未按照6萬扣除:若符合一次性扣除6萬政策,可以更正上一屬期申報(bào)表后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”。若不符合,您點(diǎn)擊“報(bào)表信息填寫”打開對(duì)應(yīng)報(bào)表→“稅款計(jì)算”右邊小三角“減除費(fèi)用扣除設(shè)置”,將員工“扣除6萬減除費(fèi)用”取消勾選確認(rèn)后重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可; 2、上一屬期按照6萬扣除:您關(guān)閉錯(cuò)誤提示,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可。
老師您好,個(gè)稅申報(bào)時(shí),提示上屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,怎么操作
今天報(bào)個(gè)稅時(shí),提示上一屬期末按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,現(xiàn)在我該怎么操作
老師我今天報(bào)個(gè)稅時(shí),提示上一屬期,未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,我9月份已經(jīng)報(bào)成功了。下面我該從哪里操作,我這個(gè)月重新?lián)Q了臺(tái)電腦
申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候出現(xiàn)某個(gè)人上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,如果要按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用怎么操作
申報(bào)個(gè)稅時(shí)提示上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用是什么意思?
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤(rùn)是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤(rùn)有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機(jī)兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)總成,單價(jià)超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費(fèi)3萬也開發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬,請(qǐng)問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
看一下我自己總結(jié)的借款費(fèi)用分錄模板,對(duì)嗎?
老師,我能問問,就是那種公式符號(hào),精講課,老師沒具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會(huì)細(xì)說嗎?該是說我要把專題也要聽?會(huì)不會(huì)影響后面考試。專題目前沒什么時(shí)間聽
老師請(qǐng)問購入例如,黃瓜,西紅柿,卷心菜。大類開是農(nóng)副產(chǎn)品嗎,供應(yīng)商開給公司大類全是 蔬菜 :黃瓜,絲瓜,西葫蘆。不是農(nóng)富產(chǎn)品,這樣對(duì)嗎
公司廠房租賃要怎么交稅?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
我現(xiàn)在是報(bào)10月份的嗎
現(xiàn)在是申報(bào)所屬期10月份的
我更正9月份的嗎,我動(dòng)了一下不讓更正
更正的時(shí)候是什么提示?
我從單位申報(bào)記錄查詢,找到稅款所屬期,然后我按住9月份的表,顯示9月份申報(bào)成功,不需更正,如需更正請(qǐng)通過其它渠道辦理
您點(diǎn)擊首頁 選項(xiàng)9月份進(jìn)入 然后綜合所得申報(bào) 點(diǎn)擊4 更正
是不是我這次報(bào)稅時(shí),和之前不是一個(gè)電腦,
現(xiàn)在沒有9月份的申報(bào)明細(xì)嗎?
看不見的
那就是您換了電腦 所以沒辦法