您好,能填寫的,按我們利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)抄上去就可以了,不用調(diào)整的
老師你好!請(qǐng)教你企業(yè)所得稅年報(bào)與財(cái)務(wù)報(bào)表的凈利潤(rùn)是一致的嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表有一欄要填已交所得稅金額,企業(yè)所得稅利潤(rùn)是和財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤(rùn)一致嗎?
第二季度利潤(rùn)表利潤(rùn)總額為虧損,但是里面有很多白條,我可以申報(bào)預(yù)交所得稅時(shí)不按照利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填寫,而按照編一個(gè)有利潤(rùn)的數(shù)據(jù)填寫預(yù)交企業(yè)所得稅嗎
老師,你好,我想咨詢一個(gè)問(wèn)題,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表里的(利潤(rùn)表),里面有個(gè)利潤(rùn)總額-所得稅,這個(gè)所得稅是指今年第一季度交的稅款嗎,去年企業(yè)所得稅退的稅的金額是不是不能填寫
請(qǐng)問(wèn)老師,申報(bào)季度所得稅時(shí),稅務(wù)局申報(bào)表利潤(rùn)總額那一欄的數(shù)字沒(méi)有減去已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅費(fèi)用,所以是不是應(yīng)該用財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)總額減去所得稅費(fèi)用后的凈利潤(rùn)填寫在稅務(wù)局季度申報(bào)表利潤(rùn)總額那一欄?
第四季度利潤(rùn)表,和年度利潤(rùn)表數(shù)據(jù)一張嗎,就是申報(bào)所得稅時(shí)候要填寫營(yíng)業(yè)收入,成本和利潤(rùn)(報(bào)表是本年累計(jì)的),但這不是季度申報(bào)嗎?而且在申報(bào)所得稅之前要提交財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)利潤(rùn)表和所得稅營(yíng)業(yè)收入,成本,利潤(rùn)總額得對(duì)應(yīng),就是我不明白這個(gè)季度利潤(rùn)表都按照本年累計(jì)填寫嗎
老師,您好,我想請(qǐng)一下,我們上游有發(fā)票異常 ,稅務(wù)局要我們把收到的發(fā)票做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我在06期做了轉(zhuǎn)出,。應(yīng)該 怎么做賬務(wù)處理呢?分錄怎么做呢?
老師,,電子稅務(wù)局填報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),其他應(yīng)收款和我快賬軟件里面其他應(yīng)收款數(shù)據(jù)對(duì)不上怎么回事?是哪里做錯(cuò)了?應(yīng)該怎么查錯(cuò)?
老師收的客戶付的意向金怎么做分錄?
個(gè)體戶無(wú)票收入到哪里申報(bào)
老師建筑公司掛靠單位怎么給被掛靠方開哪種發(fā)票
老師好!我們是一家商貿(mào)有限公司!銷售產(chǎn)品冷凍牛羊肉,購(gòu)進(jìn)時(shí)候是含稅金額!9%稅率!,我們銷售時(shí)候是否申請(qǐng)可以開免稅嗎?依據(jù)根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于免征部分鮮活肉蛋產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)增值稅政策的通知》(財(cái)稅[2012]75號(hào))的規(guī)定,對(duì)從事農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、零售的納稅人銷售的部分鮮活肉蛋產(chǎn)品免征增值稅。免征的鮮活肉產(chǎn)品,包括豬牛羊雞鴨鵝及其整塊或者分割的鮮肉、冷藏或者冷凍肉,內(nèi)臟、頭、尾、骨、蹄、翅、爪等組織。免征的鮮活蛋產(chǎn)品,包括雞蛋、鴨蛋、鵝蛋,包括鮮蛋、冷藏蛋以及對(duì)其進(jìn)行破殼分離的蛋液、蛋黃和蛋殼!根據(jù)此條款!是否可以申請(qǐng)免稅發(fā)票!如何申請(qǐng)?需要什么資料?
公司補(bǔ)申報(bào)以前年度的房產(chǎn)稅和土地使用稅,但沒(méi)有以前年度調(diào)整這個(gè)科目,請(qǐng)問(wèn)憑證如何寫,
請(qǐng)問(wèn),現(xiàn)行的所得稅政策,如果不是小微企業(yè)但是應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)也按照5%繳納嗎?還有是不是只要超過(guò)了 300萬(wàn),不管是不是小微全部按照25%的稅率征收?
工員工資因賬號(hào)有誤 退回公司賬戶,這兩賬務(wù)處理方式的區(qū)別是什么?
眼鏡生產(chǎn)銷售企業(yè),車間有13個(gè),每個(gè)車間又分主任,班長(zhǎng),班長(zhǎng)工資是列入制造費(fèi)用~工資還是生產(chǎn)成本工資呀?
老師,但這是去年退稅的費(fèi)用,只是今年六月才申請(qǐng)的入的賬,這個(gè)原理您能再講下嗎,我沒(méi)懂,之前我根據(jù)利潤(rùn)表是填上去了,后面又總覺(jué)得不對(duì)
您好,凈利潤(rùn)是歸屬于股東的,不管這個(gè)所得稅是哪一期的,交給稅務(wù)后剩余的才是股東的,所以要把去年退稅的也體現(xiàn)在利潤(rùn)表中