您好,能填寫的,按我們利潤表的數(shù)據(jù)抄上去就可以了,不用調(diào)整的
老師你好!請(qǐng)教你企業(yè)所得稅年報(bào)與財(cái)務(wù)報(bào)表的凈利潤是一致的嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表有一欄要填已交所得稅金額,企業(yè)所得稅利潤是和財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤一致嗎?
第二季度利潤表利潤總額為虧損,但是里面有很多白條,我可以申報(bào)預(yù)交所得稅時(shí)不按照利潤表數(shù)據(jù)填寫,而按照編一個(gè)有利潤的數(shù)據(jù)填寫預(yù)交企業(yè)所得稅嗎
老師,你好,我想咨詢一個(gè)問題,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表里的(利潤表),里面有個(gè)利潤總額-所得稅,這個(gè)所得稅是指今年第一季度交的稅款嗎,去年企業(yè)所得稅退的稅的金額是不是不能填寫
請(qǐng)問老師,申報(bào)季度所得稅時(shí),稅務(wù)局申報(bào)表利潤總額那一欄的數(shù)字沒有減去已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅費(fèi)用,所以是不是應(yīng)該用財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤總額減去所得稅費(fèi)用后的凈利潤填寫在稅務(wù)局季度申報(bào)表利潤總額那一欄?
第四季度利潤表,和年度利潤表數(shù)據(jù)一張嗎,就是申報(bào)所得稅時(shí)候要填寫營業(yè)收入,成本和利潤(報(bào)表是本年累計(jì)的),但這不是季度申報(bào)嗎?而且在申報(bào)所得稅之前要提交財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)利潤表和所得稅營業(yè)收入,成本,利潤總額得對(duì)應(yīng),就是我不明白這個(gè)季度利潤表都按照本年累計(jì)填寫嗎
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們?cè)趺醋鲑~,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個(gè)月 和 7個(gè)月,怎么規(guī)定
老師,但這是去年退稅的費(fèi)用,只是今年六月才申請(qǐng)的入的賬,這個(gè)原理您能再講下嗎,我沒懂,之前我根據(jù)利潤表是填上去了,后面又總覺得不對(duì)
您好,凈利潤是歸屬于股東的,不管這個(gè)所得稅是哪一期的,交給稅務(wù)后剩余的才是股東的,所以要把去年退稅的也體現(xiàn)在利潤表中