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如何紅沖上一年度預(yù)提的工資,掛在應(yīng)付職工薪酬薪酬,今年要紅沖掉,分錄怎么寫呢

2023-07-10 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-10 11:49

貸方余額的是嗎?借應(yīng)付職工薪酬、工資,貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增

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快賬用戶4080 追問 2023-07-10 12:01

是貸方余額,已經(jīng)匯算清繳過了,在今年6月份紅沖的,要怎么做?完整分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-07-10 12:02

你好,上面已經(jīng)是完整了 借應(yīng)付職工薪酬、工資,貸利潤分配,未分配利潤

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快賬用戶4080 追問 2023-07-10 14:22

用不用通過以前年度損益調(diào)整呢?之前預(yù)提的時(shí)候,管理費(fèi)用需要紅沖掉呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-10 14:25

你好,你是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎?如果不是的話,用我上面的。

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快賬用戶4080 追問 2023-07-10 14:32

是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,有區(qū)別么

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齊紅老師 解答 2023-07-10 14:33

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的,沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的,他不用這個(gè)科目。

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快賬用戶4080 追問 2023-07-10 14:41

那管理費(fèi)用不要對沖么

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快賬用戶4080 追問 2023-07-10 14:44

借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用-工資。不可以么

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齊紅老師 解答 2023-07-10 14:44

你好,可以的,可以這么做的。

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貸方余額的是嗎?借應(yīng)付職工薪酬、工資,貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增
2023-07-10
你好,可以做 借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)付職工薪酬(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2025-02-15
同學(xué),你好 借:應(yīng)付職工薪酬? 67500 貸:以前年度損益調(diào)整? 67500
2025-02-15
你好!借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬都是紅字就可以
2021-04-02
借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬工資2萬 借應(yīng)付職工薪酬工資2萬, 貸利潤分配,未分配利潤2萬
2024-07-03
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