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#提問(wèn)#計(jì)提工資的時(shí)候,我要提現(xiàn)員工扣款(管理人員的扣款沖減應(yīng)付職工薪酬,那我該怎么做分錄呢,是做借方:管理費(fèi)用_工資 紅字 貸方:應(yīng)付職工薪酬 紅字 還是做 借:管理費(fèi)用 紅字 借:幸應(yīng)付職工薪酬 藍(lán)字?

2022-03-16 17:40
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-16 17:44

你好,這兩種都是正確的,只要你的管理費(fèi)用在借方,是紅字就可以的,其他的沒(méi)有影響,他不是損益類的科目了。

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快賬用戶7308 追問(wèn) 2022-03-16 17:54

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-16 17:55

不用客氣,工作愉快。

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你好,這兩種都是正確的,只要你的管理費(fèi)用在借方,是紅字就可以的,其他的沒(méi)有影響,他不是損益類的科目了。
2022-03-16
是的,就是那樣操作的哈
2022-10-11
可以的,可以這么做的。
2024-12-06
你好,建議還是選擇第二個(gè)。
2024-04-18
你好,同學(xué)。 這是屬于沖減之前的管理費(fèi)用工資,同時(shí)再調(diào)整計(jì)提工資,跨年用以前年度損益 調(diào)整處理。 就是調(diào)減當(dāng)期費(fèi)用,調(diào)增以前年度費(fèi)用。
2020-09-23
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