你好;? ?借管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸預(yù)付賬款? ?
我們籌建期間有一些項目合同付款,當(dāng)時都沒有收到發(fā)票,但是賬記過了,現(xiàn)在陸陸續(xù)續(xù)回來了一些發(fā)票,我收到票后怎么做會計處理!
老師您好,我們采購時會預(yù)付一部分款項,這些款項會記入預(yù)付科目,但是采購的設(shè)備太多,科目累計金額太高,現(xiàn)在就是一直想讓采購拿票回來,發(fā)票過賬,然后把預(yù)付款的科目沖銷掉,這樣子會有什么不良影響嗎,現(xiàn)在的做法都是在付尾款的時候才拿發(fā)票回來,可是預(yù)付款和付尾款之前的間隔太長,這樣會導(dǎo)致賬一直掛著,也不好
老師,你好!我有兩筆款項!一個預(yù)付賬款!一個預(yù)收賬款!現(xiàn)在確定都是沒有發(fā)票了的,該怎么做賬呢?原來預(yù)付做的:借:應(yīng)付賬款!貸:銀行存款!預(yù)收做賬:借銀行存款,貸:預(yù)收賬款! 現(xiàn)在確定沒有發(fā)票,該怎么做賬沖銷預(yù)付預(yù)收呢?
老師,我們是小規(guī)模公司,賬剛從代賬公司處拿回來,發(fā)現(xiàn)有掛了三年的預(yù)付賬款,70萬左右,這些現(xiàn)在沒辦法拿到票了,要怎么平?
老師,你好!就是我們公司之前預(yù)付了應(yīng)付賬款,那是三四年前的了,但發(fā)票一直沒有收回來,現(xiàn)在確認(rèn)收不回發(fā)票了,我看了之前是預(yù)估了成本,結(jié)轉(zhuǎn)了庫存,后面又把預(yù)估紅沖掉了,但現(xiàn)在我司賬上應(yīng)付賬款借方掛著余額,請問怎么把這余額沖掉,謝謝!
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計使用年限為10年,預(yù)計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應(yīng)計提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時產(chǎn)生的費(fèi)用,計什么科目,沖減應(yīng)計利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費(fèi),住宿費(fèi),伙食費(fèi)發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補(bǔ)別的發(fā)票嗎?能做費(fèi)用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機(jī)送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
這個預(yù)付款是去年567三個月份掛賬的,9月份開始有收入了,現(xiàn)在都掛了一年了,在7月這樣做管理費(fèi)用—開辦費(fèi)?我們是汽車銷售公司。
你好;? ? ? 籌建期發(fā)生的? 還是需要走開辦費(fèi)去; 或者是你直接記入部門費(fèi)用明細(xì);? ? ? ?
那就是現(xiàn)在沒票直接在7月沖開辦費(fèi)?那沒有原始憑證沒事嗎?直接計入部門明細(xì)不明白?我是小白,
你好; 如果你 現(xiàn)在已經(jīng)是進(jìn)入了營業(yè)期了。 直接做; 借管理費(fèi)用 -具體費(fèi)用 貸預(yù)付賬款 ;? 就別走開辦費(fèi)了。 到時怕有問題??
好的謝謝老師!
不客氣的; 幫到你就好??