你好!當(dāng)初怎么做的賬務(wù)處理能寫一下嗎?
老師,我是在一家名宿酒店當(dāng)會計,現(xiàn)在是籌建過程中,這個月要試運(yùn)行,之前會計都沒有做賬,只是做了一下手工賬,我從7月份開始啟動金蝶軟件,現(xiàn)在想問下各科目如何使用 1.采購合同,分次付款,貨到付款 該如何做賬,計入到什么科目 2.沒有合同的,直接用到工地上面的,又如何做賬了 這些都沒有發(fā)票,如果后期有發(fā)票怎么處理,合同價格需要計入到哪里,去體現(xiàn)一下 還有就是現(xiàn)金支付,是不同的老板支付,后期他們會走報銷,你說這個又計入到哪個科目呀
我們籌建期間有一些項(xiàng)目合同付款,當(dāng)時都沒有收到發(fā)票,但是賬記過了,現(xiàn)在陸陸續(xù)續(xù)回來了一些發(fā)票,我收到票后怎么做會計處理!
公司之前沒有收入,所以收到的增值稅發(fā)票一直沒有勾選,但是出納在做賬的時候把發(fā)票都記進(jìn)項(xiàng)稅了,現(xiàn)在該怎么處理這些賬目。
公司購進(jìn)一批機(jī)器設(shè)備已投入使用,預(yù)付了大部分款項(xiàng),但發(fā)票一直未到,發(fā)票應(yīng)該要在一年內(nèi)陸續(xù)開過來,請問還怎么做賬務(wù)處理?是等發(fā)票都收到后再紅沖暫估固定資產(chǎn)嗎?
老師我們有一個無人船的裝修項(xiàng)目,2月份收到政府100萬補(bǔ)助,之前會計入的遞延收益,之后就沒會計處理了一直掛著,收到錢后陸續(xù)花了111萬,這個111萬的發(fā)票是11月份才收到之前付款時入的預(yù)付賬款,那現(xiàn)在收到111萬發(fā)票,和那個100萬補(bǔ)助我怎么會計處理
星源公司是一家工業(yè)企業(yè),2022年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。營業(yè)收入6000萬元,營業(yè)成本3000萬元,稅金及附加20萬元管理費(fèi)用80萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)35萬元,用于新技術(shù)的研發(fā)支出20萬元,銷售費(fèi)用100萬元,其中廣告費(fèi)80萬元財務(wù)費(fèi)用20萬元營業(yè)外收入30萬元營業(yè)外支出50萬元其中接受環(huán)保部門罰款3萬元。通過民政部門向貧困地區(qū)捐款20萬元已計入成本費(fèi)用的工資為100萬元職工福利費(fèi)15萬元工費(fèi)經(jīng)費(fèi)1萬元職工教育經(jīng)費(fèi)10萬元計算星源公司會計利潤計算各項(xiàng)調(diào)整金額計算星元公司2022年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
老師,這道題,是不是解析上的分錄是錯的。
23年匯算清繳后,把一些是22年的費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整調(diào)賬了,之后未做任何處理?這個對嗎?正確的應(yīng)該怎么做
老師您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么寫?
老師,我們公司臨時租用叉車之類的,就幾天時間我該怎么入賬,
請問老師匯算清繳有退稅,有沒有被稅局查賬的風(fēng)險
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售普票不30萬,免增值稅,這個免得增值稅需要做分錄嗎, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免征增值稅 需要寫這個分錄嗎
土地增值稅清算時,無產(chǎn)權(quán)地下室作為附贈一起銷售,地下室面積要算入成本分?jǐn)偯娣e嗎,應(yīng)該怎么處理?
公司是小規(guī)模請問印花稅每月應(yīng)該如何統(tǒng)計計算
員工在上班期間,突然感覺不舒服,去醫(yī)院做檢查,交款人是員工名字,這張醫(yī)院的票據(jù)可以報銷嗎?
之前按實(shí)際付款,借記應(yīng)付賬款,貸記銀行存款
你好!取得發(fā)票后,按發(fā)票內(nèi)容轉(zhuǎn)入你們的固定資產(chǎn)或其他費(fèi)用。
我們籌建期還沒結(jié)束,公司要求全部先轉(zhuǎn)在建工程,再轉(zhuǎn)入對應(yīng)科目里。我可以借記:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸記:應(yīng)付賬款 嗎?我剛接手前幾個會計期間當(dāng)時就收到票了,但是一直在那放著,賬也沒做,也沒認(rèn)證,我這個月轉(zhuǎn)入在建工程再認(rèn)證也可以吧?老師
你好!是可以這樣處理的。
好的,謝謝老師,辛苦呢
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝