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我們籌建期間有一些項(xiàng)目合同付款,當(dāng)時都沒有收到發(fā)票,但是賬記過了,現(xiàn)在陸陸續(xù)續(xù)回來了一些發(fā)票,我收到票后怎么做會計處理!

2020-09-01 20:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-01 21:05

你好!當(dāng)初怎么做的賬務(wù)處理能寫一下嗎?

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快賬用戶4429 追問 2020-09-01 21:13

之前按實(shí)際付款,借記應(yīng)付賬款,貸記銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-09-01 21:42

你好!取得發(fā)票后,按發(fā)票內(nèi)容轉(zhuǎn)入你們的固定資產(chǎn)或其他費(fèi)用。

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快賬用戶4429 追問 2020-09-01 21:50

我們籌建期還沒結(jié)束,公司要求全部先轉(zhuǎn)在建工程,再轉(zhuǎn)入對應(yīng)科目里。我可以借記:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸記:應(yīng)付賬款 嗎?我剛接手前幾個會計期間當(dāng)時就收到票了,但是一直在那放著,賬也沒做,也沒認(rèn)證,我這個月轉(zhuǎn)入在建工程再認(rèn)證也可以吧?老師

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齊紅老師 解答 2020-09-01 21:51

你好!是可以這樣處理的。

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快賬用戶4429 追問 2020-09-01 21:53

好的,謝謝老師,辛苦呢

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齊紅老師 解答 2020-09-01 21:54

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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你好!當(dāng)初怎么做的賬務(wù)處理能寫一下嗎?
2020-09-01
你好 ;? 你支付了。? 就結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的 借遞延收益 貸營業(yè)外收入處理 。? 現(xiàn)在會直接做??
2021-12-07
問題: 我們做建筑用的別的公司的資質(zhì),掛靠公司因出現(xiàn)一些糾紛,陸陸續(xù)續(xù)把錢打到我們自己注冊讓(今年新注冊)的一個公司賬上了,卻沒有實(shí)際業(yè)務(wù)往來,這樣該怎么處理 做了代收代付之后 這筆賬后期怎么沖銷,還是一直掛著賬。賬務(wù)怎么處理,掛到哪個科目。這筆款需不需要繳稅。 解答:你好,同學(xué),只是代收付不需要繳稅的,只是一筆往來,你先掛著,但是你需要有一份委托收款證明。讓對方公司出具給你并蓋上他們公司的公章。
2021-04-09
你好可以先暫估,后續(xù)等發(fā)票到再沖暫估,按發(fā)票去調(diào)整,這個之前折舊過不需要調(diào)整,后續(xù)這個折舊按新(原值-之前已經(jīng)折舊過)/剩下可以折舊月份算出來每個月新的折舊額去折舊
2021-07-11
你好 1. 貨還沒有到 。 你做 借應(yīng)付賬款貸銀行存款。 貨到了 借庫存商品貸應(yīng)付賬款 2. 計入在建工程來核算 只是沒有發(fā)票 你要有付款單和收據(jù)等票據(jù)來做賬 匯算要調(diào)整的 3. 借費(fèi)用或者成本貸其他應(yīng)付款-老板 到時報銷 借其他應(yīng)付款-老板貸銀行存款
2020-08-06
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