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老師說,同事出差了,報銷車費,住宿費,伙食費發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎?能做費用嗎?

2025-09-09 05:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-09 05:35

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齊紅老師 解答 2025-09-09 05:38

您好,不能要求補別的發(fā)票,這樣做是違規(guī)的。正確的做法是:讓同事提供出差審批單、行程單、支付記錄等輔助證明材料,并寫個情況說明,然后按實際發(fā)生金額入賬,比如車費500元、住宿費1200元、伙食費800元,總共2500元(500%2B1200%2B800=2500元),有發(fā)票的部分正常計入差旅費,沒發(fā)票的部分也要入賬但在年底企業(yè)所得稅匯算清繳時要調增,不能稅前扣除。這樣做既符合會計準則,又能真實反映業(yè)務實質

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2025-09-09
沒有發(fā)票,正常入賬,只是不能在稅前扣除
2021-04-19
同學你好 這個需要的哦 自己的車還是公司的車 公司車要有油票
2021-11-11
你好,可以,需要放在一起
2022-01-01
你好 一起 報銷 借管理費用差旅費 貸銀行存款??
2020-11-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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