是的,按不含稅金額交印花稅
您好!老師,建安行業(yè),印花稅如果沒(méi)簽合同,但有收入的話,我是不是可以直接按不含稅收入的萬(wàn)分之三交印花稅呢?有時(shí)候有些有合同,有些沒(méi)合同,我是不是也可以直接按已開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票不含稅收入金額的萬(wàn)分之三交印花稅呢?因?yàn)樘y清理有合同和沒(méi)合同的了,我們公司除了要交和客戶(hù)簽合同的印花稅外,是不是還要加上采購(gòu)合同金額的萬(wàn)分之三也要交印花稅呢?
你好..我是子公司..購(gòu)入一輛汽車(chē)..我按不含稅金額入固定資產(chǎn) 但是車(chē)輛購(gòu)置稅是總公司交的. 那我這個(gè)車(chē)輛總價(jià)值是不是就少記了一部分
你好老師,我們公司買(mǎi)了車(chē)輛交印花稅是按萬(wàn)分之三交嗎?這個(gè)金額 是不是乘于不含稅專(zhuān)票上的價(jià)格?
老師您好 我們是建筑公司交的建安印花稅,是按工程收入含稅的乘以萬(wàn)分之三繳納?還是不含稅的收入乘以萬(wàn)分之三
老師,我們買(mǎi)了酒,專(zhuān)票,比如不含稅價(jià)格是4萬(wàn),稅額是1萬(wàn),這個(gè)酒送人了,然后進(jìn)項(xiàng)稅1萬(wàn)已經(jīng)做轉(zhuǎn)出處理了,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們要按百分之二十交個(gè)稅,這個(gè)合理嗎?要是交個(gè)稅我是用4萬(wàn)乘百分之二十還是用5萬(wàn)乘百分之二十?
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價(jià)或者是不含稅價(jià)入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒(méi)給的話,有什么方式可以用?
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈(zèng)送客戶(hù)賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷(xiāo)售處理嘛?
想要注銷(xiāo)企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶(hù),其他應(yīng)付款賬戶(hù)余額調(diào)平到營(yíng)業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專(zhuān)票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說(shuō)是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購(gòu)數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
對(duì)方買(mǎi)了我們公司貨,我開(kāi)出專(zhuān)票給對(duì)方,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)77211.5元,應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額10037.5元,開(kāi)出發(fā)票為87249元,我交印花稅的是不是77211.5乘于萬(wàn)分之三?
是的,就是按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入乘以萬(wàn)分之三
老師:我4.5.6月的印花稅是不是這個(gè)月不用做計(jì)提,和帳務(wù)處理,下個(gè)月直接在稅務(wù)平臺(tái)錄一個(gè)總數(shù)?
這個(gè)印花稅需要在季末計(jì)提的,