是的,按不含稅金額交印花稅
您好!老師,建安行業(yè),印花稅如果沒(méi)簽合同,但有收入的話,我是不是可以直接按不含稅收入的萬(wàn)分之三交印花稅呢?有時(shí)候有些有合同,有些沒(méi)合同,我是不是也可以直接按已開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票不含稅收入金額的萬(wàn)分之三交印花稅呢?因?yàn)樘y清理有合同和沒(méi)合同的了,我們公司除了要交和客戶簽合同的印花稅外,是不是還要加上采購(gòu)合同金額的萬(wàn)分之三也要交印花稅呢?
你好..我是子公司..購(gòu)入一輛汽車(chē)..我按不含稅金額入固定資產(chǎn) 但是車(chē)輛購(gòu)置稅是總公司交的. 那我這個(gè)車(chē)輛總價(jià)值是不是就少記了一部分
你好老師,我們公司買(mǎi)了車(chē)輛交印花稅是按萬(wàn)分之三交嗎?這個(gè)金額 是不是乘于不含稅專票上的價(jià)格?
老師您好 我們是建筑公司交的建安印花稅,是按工程收入含稅的乘以萬(wàn)分之三繳納?還是不含稅的收入乘以萬(wàn)分之三
老師,我們買(mǎi)了酒,專票,比如不含稅價(jià)格是4萬(wàn),稅額是1萬(wàn),這個(gè)酒送人了,然后進(jìn)項(xiàng)稅1萬(wàn)已經(jīng)做轉(zhuǎn)出處理了,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們要按百分之二十交個(gè)稅,這個(gè)合理嗎?要是交個(gè)稅我是用4萬(wàn)乘百分之二十還是用5萬(wàn)乘百分之二十?
老師好,PPT怎么一下插入多少?gòu)?/p>
老師你好,請(qǐng)問(wèn)直接材料,期初+本期-結(jié)存,結(jié)轉(zhuǎn)的成本是負(fù)數(shù)什么情況?
老師,我們借給別人錢(qián)之后,別的公司沒(méi)錢(qián)還不夠,給了我們貨,我們?cè)撛趺刺幚?/p>
請(qǐng)問(wèn)老師上傳的上課手稿怎么下載不了?。?/p>
老師,請(qǐng)問(wèn)新注冊(cè)的公司做完稅務(wù)登記,電子稅務(wù)局怎么登錄?
求交社保的時(shí)間限制是幾號(hào)
老師,您好。食堂年底本年盈余,需要結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余嗎
老師,這會(huì)找工作是不是特別不好找啊,感覺(jué)都沒(méi)有招聘的,3 4月份那會(huì)招的還比較多
個(gè)稅因入職日期選錯(cuò),25.3月入職,但選成24年3月,多了2個(gè)月的免征額1萬(wàn),造成當(dāng)期有個(gè)稅,但是未產(chǎn)生個(gè)稅,這樣怎么辦呢
企業(yè)請(qǐng)親戚幫忙裝修,只開(kāi)裝修材料費(fèi)發(fā)票,沒(méi)有人工費(fèi)發(fā)票,能報(bào)賬嗎?有稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)?
對(duì)方買(mǎi)了我們公司貨,我開(kāi)出專票給對(duì)方,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)77211.5元,應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額10037.5元,開(kāi)出發(fā)票為87249元,我交印花稅的是不是77211.5乘于萬(wàn)分之三?
是的,就是按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入乘以萬(wàn)分之三
老師:我4.5.6月的印花稅是不是這個(gè)月不用做計(jì)提,和帳務(wù)處理,下個(gè)月直接在稅務(wù)平臺(tái)錄一個(gè)總數(shù)?
這個(gè)印花稅需要在季末計(jì)提的,