可以的,可以這么做的,如果是小型微利企業(yè),可以解辦的。
您好老師,關(guān)于印花稅購銷合同,我知道我們省采購合同按金額的40%計(jì)稅,銷售合同按70%計(jì)稅,稅率萬分之三,但是我不知道實(shí)務(wù)中采購金額和銷售金額是如何敲定的(實(shí)際上并沒有合同,但是又不能不交稅)
老師,我們施工費(fèi)如果要補(bǔ)交印花稅的話,那是不是合同也要補(bǔ)齊呢,如果有些合同是年度合同的話,沒有在合同注明金額的或者說合同丟失了的怎么辦呢,是不是按發(fā)票上的金額就可以了?
老師,我司和客戶簽署了一份購銷合同,195萬,是否需要交印花稅,是按萬分之三繳納嗎?是不是所有的購銷合同都要繳納印花稅?
您好!老師,建安行業(yè),印花稅如果沒簽合同,但有收入的話,我是不是可以直接按不含稅收入的萬分之三交印花稅呢?有時(shí)候有些有合同,有些沒合同,我是不是也可以直接按已開銷項(xiàng)票不含稅收入金額的萬分之三交印花稅呢?因?yàn)樘y清理有合同和沒合同的了,我們公司除了要交和客戶簽合同的印花稅外,是不是還要加上采購合同金額的萬分之三也要交印花稅呢?
請教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經(jīng)付了工資,我又做了一筆支付工資,這個(gè)怎么調(diào)整?
想問一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個(gè)工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時(shí)把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會計(jì)分錄與金額該怎樣填寫
沒有實(shí)際業(yè)務(wù),找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來公戶付款過賬,然后對方扣除稅點(diǎn)返回個(gè)人賬戶,怎樣做會計(jì)處理
請問老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
老師,請問正常情況下,所得稅費(fèi)用就是我繳納所得稅的金額吧?如果存在遞延所得稅資產(chǎn)的話,所得稅費(fèi)用是不是就是兩者之和?
如果我們老板直接用個(gè)人賬戶支出公司的各項(xiàng)成本,是不是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-法人
請問老師季報(bào)現(xiàn)金流量表沒報(bào),匯算清繳現(xiàn)金流量表還需要報(bào)嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請問在線嗎?有問題咨詢
我沒弄明白,每個(gè)公司交印花稅是不是:銷項(xiàng)合同+進(jìn)項(xiàng)合同,都要交,還是只交自己公司的銷項(xiàng)合同的就行了。如果是這樣的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)自己公司都要交 的話,因?yàn)閮煞N合同都難清理,我是不是可以直接把當(dāng)季已開的銷項(xiàng)票的不含稅收入+當(dāng)季已收到的采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅的,加在一起來算印花稅呢
就是沒弄明白,每個(gè)公司是不是只交銷項(xiàng)合同的印花稅就行了,不用再交采購進(jìn)項(xiàng)合同的印花稅了
你好,購入和銷售出去的都需要繳納,就是雙方都需要交的??梢缘模梢赃@么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。